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年末结转时发现本年利润与报表中的净利润不一致,检查后发现差异是抵扣的税盘280,这个要怎么调整? 购买时 借管理费用 贷现金 抵扣 借应交税费-减免税额 借管理费用(负数) 做账软件上当期本年利润多了280

2024-01-12 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 12:35

同学你好,请问是跨年了吗?抵扣的时候

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快账用户4997 追问 2024-01-12 12:35

没有跨年

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齐红老师 解答 2024-01-12 12:42

同学你好,如果没跨年的话,税控盘费用是这么记账的哦, 发生费用时:借:管理费用,贷:银行存款/现金     抵扣时借:应交税费——应交增值税(减免税款),借:管理费用(负数) 你看看是不是有其他原因呀? 管理费用这两笔抵消了的

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快账用户4997 追问 2024-01-12 13:42

好的 我再检查检查 谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-12 13:57

你好,不用客气。祝您学习工作快乐。

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同学你好,请问是跨年了吗?抵扣的时候
2024-01-12
您好,导出23年期间费用贷方发生额,管理/销售/财务费用 贷方合计数结转到未分配利润,这样就勾稽上了
2024-11-09
你好,可以做 借:以前年度损益调整 贷:应付账款等 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
2025-03-25
您好您做的分录是对的
2026-04-20
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