您好 刷新一下 过一会再进去看看 进入电子税务局 税费申报及缴纳 更正申报 选择财产与行为税申报表更正申报 地区不同 可能会有点差异

老师,本期的所得税报表已申报未交款。怎么改正呀?点了更正申报显示未查询到缴款信息不能更正
在电子税务申报系统里面申报印花税,在纳税申报显示已申报,在待申报那块还有印花税_购置合同显示未申报,怎么刷新都一直在,有影响吗?
老师,这两个税种已经申报,为什么在待办事项里还会显示?已申报的印花税有金额的在哪里扣款?
印花税季报怎么0申报?点开税费申报及缴纳-综合申报-财产和行为税合并纳税申报-点击了印花税税源采集,印花税显示已申报,但是打开我的待办还是显示未申报,查看明细显示印花税买卖合同未申报,本季度也没又签订买卖合同,这个怎么取消
老师,印花税报错税,并已付款,怎么更正,我的待办年报显示还未申报。
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
老师营业账薄印花税年报怎么报
一年也没增资,只有注册资本改了450万
一年也没增资 那就零申报营业账薄印花税
注册资本增加要加印花税吗
注册资本增加不要交印花税 实际到账的时候才需要申报缴纳