你好,一年减除投资者必要费用是6万 生产经营个人所得税=应纳税所得额*税率—速算扣除数 税率,速算扣除数见表
老师好!个体工商户的经营所得减除费用是多少?也跟个人所得税一起汇算清缴吗?
您已在经营所得汇算清缴中填报了“减除费用”,不可重复扣除。如您需在综合所得年度汇算中填报, 可先更正经营所得申报,否则上述项目将默认为0。 确定 老师:您好! 我没有申报这个,但是现在报个人所得税有这个怎么处理?
经营所得汇算和个人所得税汇算有没有冲突, 经营所得是0,但减除费用在经营所得里是6万,会导致个人所得税减除费用减少,个税税额增加吗?
老师您好 问一下 综合所得和经营所得都扣除了6万减除费用 第二年应该怎么办
您好!老师,个人经营所得税怎么算?一年减除多少费用才算税?
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,假如年收入131万怎么算个人经所得税?我看申报时还要填成本,这个成本怎么算的?
你好,需要知道利润是多少,才可以计算生产经营个人所得税 仅仅知道收入,是无法计算的。 成本=销售数量*单位产品成本
老师,这个个体户从来没有做过账,我看她这个在自然人电子税务局申报的,要入成本,应该不是核定征收
你好,不是核定征收,就需要做账出具了利润表,才可以计算 生产经营个人所得税 的
老师,你看一下,申报表是这样的,应该是查账征收吧!
这个就是要填的
你好,是的,这个是查账征收的方式
那目前没有做过账怎么申报啊!
请仔细看我回复的内容
我看到了,目前来不及做账了
你好,需要做账了,出具了利润表,知道收入,成本,利润分别是多少,才可以做出正确的申报啊
老师,最后一个问题,个体户的员工要申报工资薪金吗?
这个个体户名下有20个员工
你好,自行申报的个体户,需要申报员工的工资薪金个人所得税
好的,谢谢!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。