您好,
如果7月的库存结余是由于盘盈(即实际库存多于账面库存),则可以参考以下分录:
借: 库存商品 81507
贷: 待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢 81507
在经过审批后,可以将盘盈金额转入管理费用:
借: 待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢 81507
贷: 管理费用 81507

1-3️ 的库存物质少做了,7月冲销凭证重做以后,为什么就跟7月末的库存物质金额不一样了呢?不能不能冲销吗?
7月科目余额表公积金借方余额264元,后面查原因是3月份公积金少计提了,个人部分少132元,单位部分132元,7月想反结帐调整,需要怎么做分录调?
7月科目余额表住房公积金管理中心,公积金借方余额264元,后面查原因是3月份公积金少计提了,个人部分少132元,单位部分132元,7月想反结帐调整,需要怎么做分录调?
想从库存现金发工资,库存现金余额是0,怎么做凭证?
12月27日,上级主管部门进行现金清查,清查结果见库存现金盘点报告表数据为:实存现金7604,账存金额7504,对比结果:盘盈100请问记账凭证的摘要应该填什么?分录应该怎么做?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录