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老师 今年补缴的以前年度所得税 借:所得税费用 贷:应交税费企业所得税 借:应交税费~所得税 贷:银行存款 借:本年利润 贷:所得税费用 老师 麻烦看下我那哪一步做错了

2024-01-12 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 15:55

你好,同学 老师看了,这个分录没问题的

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快账用户4263 追问 2024-01-12 15:56

那补缴的以前年度费用500 直接也在今年的所得税费用里 今年的利润比如20万 现在19.95万 这样对吗

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齐红老师 解答 2024-01-12 16:00

因为这种跨期费用,实务中企业避免不了,一般都是计入当期

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齐红老师 解答 2024-01-12 16:01

金额不大的话,一般不会计入以前年度损益调整科目

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快账用户4263 追问 2024-01-12 16:02

那就是财报和申报表上差这500 没关系是么

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齐红老师 解答 2024-01-12 16:03

没关系的,这个是正常的,同学

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你好,同学 老师看了,这个分录没问题的
2024-01-12
你好 借应交税费贷以前年度损益调整
2021-02-07
同学你好 结转: 借:本年利润 贷:所得税费用 本年利润还得结转到利润分配未分配利润
2023-07-17
你好,这个通过以前年度损益调整来计提的
2024-04-02
你好,今年退税的分录是 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整—所得税费用 借:以前年度损益调整—所得税费用,贷:利润分配—未分配利润 
2024-06-14
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