你好 借:固定资产,贷:应付账款
老师,我公司1月的时候购买了一辆车,当月已经付完款,对方也已经开了发票,但是后面发现发票开少了,他们过年放假了所以2月才能补剩余的票给我们,你说1月入股东资产要怎么做分录
劳务公司,名下没有购买公务车,老板车出险后,用劳务公司给保险公司开的发票,保险公司已经把理赔款付到劳务公司账户,现在财务经理发现这个事情不可为,请问老师,怎么把这个问题纠正解决,谢谢
老师,请问公司名下购买的车辆,是22年7月买的,23年2月公司才开始经营,老板现在把当时车辆购买的发票拿了过来,而且还没有走对公账户的付款,发票已经开了的,请问这个账务怎么处理呀[愉快]
老师好,去年4月份我入了一个固定资产车辆,5月份开始提折旧,因为我们两个公司一个老板,我自己管理两个公司,今天卖车呢,我才发现这辆车是另一个公司名下的,因为当时买付钱是老板付的,所以一直没有察觉出来,请问老师现在怎么办啊
请问老师、我公司于今年2月购买了一辆车、并于当月入资产、次月开始折旧、但在11月因质量问题退车、已取得对方开具的红字发票、请问账务如何处理嘞?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那以后 这个应付账款怎么弄平?
你好,把款项支付给对方,就可以结平了