您好 企业上个月申报个人所得税时多申报了2仟,是零申报? 您不是0申报吗?

老师我的工资每月3000,个人所得税申报我1、2月没发零申报,3月实发了1、2月的,共计6000,3月没发,3月申报时我申报6000对吗
老师您好,个税正常申报,企业所得税可以零申报吗
老师您好 请教一下 小规模纳税人 2月公司成立 四月季度报的时候 增值税可以零申报 企业所得税是不是就不能领申报了呀
老师,您好,企业上个月申报个人所得税时多申报了2仟,是零申报,12月申报时可以扣除2仟后申报个税吗?
老师,企业平时是次月发放工资,最后一个月把11-12月工资一起发掉,次年1月就不发工资了,个税申报就是次年2月报1月的时候零申报个税,1月申报12月的时候是11-12月工资加一起申报对吗按照实际发放申报的
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
是0申报,但是应该申报的金额比实际高,那最后一个月可以在正常金额上减去前面多报的吗
最后一个月可以在正常金额上减去前面多报的哈
好的,谢谢老师
老师,还有申报金额大于账面金额这个可以不调整了吗?
账上有福利费之类的支出么
有,但不多
那申报金额大于账面金额这个可以不调整