您好,这个是影响损益的

请问老师,这笔调整分录,影响2021年度所得税汇算清缴吗?
请问老师,这笔调整分录对2022年度企业所得税汇算清缴是否有影响,这笔调整分录对使用权资产的调整也没有确认损益,我认为不对企业所得税汇算清缴造成影响。
请问老师,这笔分录,影响2023年企业所得税汇算清缴吗?
请问老师,这笔分录影响本期损益了吗?企业所得税汇算清缴需要做调整吗?
请问老师,2023年投资收益就这两笔,请问企业所得税汇算清缴需要调整吗?
老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税(是还是否)?还有我只看到税率3%没有1%
请问老师,物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
老师你好,我们是生产型的企业,外购的产品出口,按政策是不是应该按照内销处理?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
请问老师,原来做分录:借 资产减值损失 贷 存货跌价准备,对吧
原来计提的时候,调整过。
请问图片的分录是啥意思?
嗯对,这个的话就是相当于存货的跌价的影响的
请问老师,原来做过分录录:借 资产减值损失 贷 存货跌价准备,现在这笔分录的意思是存货跌价准备因素消失了,冲回的意思吗?
下面的图片发错了,您看上面的就成
对这个是属于重回的意思
请问,这笔冲回的分录影响2023年企业所得税汇算清缴吗?
老师,转回应该是图片的分录吧?
对转回的分录是这样的,这个是影响的
老师,我手写了一下分录,计提的时候调增了计入资产减值损失的金额?出售了冲减主营业务成本?请问出售当年影响当年的企业所得税汇算清缴吗?
计提调增是资产减值损失,出售冲成本,出售影响汇算
196493.14元,请问老师针对图片这个分录的这个金额,2023年企业所得税汇算清缴怎么调?
借 应交税费 所得税 196493.14*25%=49123.285 贷 所得税费用
企业所得税汇算清缴调增还是调减?
这个的话肯定是调减了
解释一下原理?我不太理解?计提的时候调增了,这批库存商品出售了,也就是说出售的时候,已经冲减主营业务成本了。原来成本1000元,现在冲减完毕成本800。利润总额增加了200元(是因为成本本身就减少了呀?)为什么还调
你现在成本是1000,然后现在冲销800 ,现在不是还剩下200,没有调整吗这个额
请问老师,企业所得税汇算清缴在哪张表的哪个位置调整。
A105000这个表格的哈,这个的