你好,填入到小微企业免税销售额那一行。
小规模纳税人第四季度收19 万,开1%增值税普、普通发票,怎么申报增值税?
小规模纳税人第四季度收19 万,开1%增值税普、普通发票,怎么申报增值税?
小规模纳税人第四季度收19 万,开1%增值税普、普通发票,怎么申报增值税?
小规模纳税人第四季度收19 万,开1%增值税普、普通发票,怎么申报增值税?
小规模纳税人去年四季度申报了未开票收入289万,税率腻1%今年一季度开普票1000万,税率1%其中含有289万补开票金额,请问一季度的小规模增值税申报表要怎么填写主表和附表
我这样填对吗
你好,我没有看到你是怎么填的?
图片发不过去,我第一行填的42600,第10行填的42600,然后16行本期应纳税额自动弹出1278元,然后我在18行本期应纳税额减征额栏填写的1278元,这样对吗
你好不需要第一行,
不填第一行,报表过不去
您帮忙看一下,我应该怎样填,具体第几行,填写哪个数字,帮忙指导下,谢谢
你好,你这个18行也不用填。
就只用填第10行42600元就行了吗
你好,是的,就是这样子。
后边的附加税费情况表需不需要填写呢
你好,正常系统是不用你另外再你看一下
申报的时候显示这个
前边我检查了,主表中的附加税都是0,附加表中也是0,不知道怎么会有这个提示
你好你退出来重新填一下。
我强行申报了提示这个,怎么处理呢
你好,你这个更正申报把
你一次性把话说清楚啊,更正申报,我怎样调整报表,我肯定知道是要更正申报的
你好,这样你先更正申报,然后主表只需要填第十行,然后你把你的副表截图发来。
就这两个附表,主表就填的第十行
你好,你主表只需要填写第十行。 然后附表就把你的不含税收入乘以2%填入到本期发生额这里。