您好,可以的,我们要有资料证明这是多填的收入
你好,我2019年12月填报增值税申报时,不小心在无票收入那里填了-100元上去,实际是没有的。这样就导致少交了13元的增值税。我可以在2020年2月的申报表里面把这笔无票收入做+100,对冲回来吗
老师,小规模纳税人上个季度暂估收入2万元,增值税申报表却按开票金额申报的,导致财务报表和增值税申报表收入不一致,这个季度红冲暂估收入,增值税申报表也按开票金额申报,这样处理可以吗
我们开的个普通发票是理财收益。在账上不记营业收入,所以我们的利润表上的营业收入金额和增值税报表上永远不是一致的.但是现在我犯了个错,为了每月使得他们一致,导致了增值税申报表的未开具发票填错了可咋办你说我现在更正报表的话就是上月暂估的数填到未开具发票金额里100万下个月开了100万的发票.那我未开具发票金额里在填-100万
上年度发票开错税率,税管要求增值税按正确的税率去申报,所得税营业收入当时按发票的金额申报,现在更正了所得税报表的营业收入导致入财务报表的利润额不一样,需要在电子税务局把上年度的财务报表也更正了吗?
老师好,小规模纳税人申报未开票收入,怎么填?如果填上收入,下月开票,得把本次的收入减去,就和税盘上数字不一致了,可以在申报表上不填收入,直接在税款计算栏本期预缴税额上填个负数吗?这样也缴税了,下季度开票时,再在本期预缴税额填写个正数,这样税额冲减了,也不会多缴税,收入也一致了,可以这样操作吗?
个体户给业主转钱,如何做账?
公司给提供给平台3元的商品,平台标价卖9元。6元差价是平台收了,9元都在我们账单提示,导致我们需要多申报增值税6元;这6元平台可以给我们开服务费发票6个点的,但是我们确申报13个点的增值税,亏了7个点;这6元我们可以按照6个点申报收入吗?
T型账的左边是起初还是右边是起初?试算平衡表的期末余额是怎么算的?有2月份的T型账答案吗?
老师,9月专票勾选未抵扣,留底了,这个月对方说要冲掉重新开,这个怎么处理
老师,我司从a公司进账200.元又给a公司销货100元,那么我门直接付给a公司100元。a公司给我门开票200-100就是100元,对吗,这样互低可以吗,还是必须进的开进的发票,进帐,销货的开销项发票,入帐
报经营所得投资者减除费用跟个人所得税每个月扣5000是只能选择一个吗
老师:新会计准则,确认收入的文件麻烦发一个给我呢。谢谢老师!
老师早上好,社区搞邻里活动节,开具我们物业公司发票买的爆米花机,洗衣粉让我们报销,请问我们可以入账管理费福利费还是应该如何做账?这个要视同销售交税吗?具体会计分录怎么做?
有老师在吗,怎么根据资产负债表利润表,编写现金流量表
麻烦暖暖老师接着解答 谢谢了。这个是凭证
老师, 实际是电量补贴入错到营业外科目了, 但是申报时还是填了无票收入这里, 导致利润表上的收入和纳税申报表里的销售额没对上, 可是12月报表已经不能再改动了,所以只能去更正申报,这个笔增值税要到1月份去交了
您好,咱这个申报是对的呀,跟销售数量相关的补贴本来就是要交增值税的呀
那现在增值税纳税表上的销售额和利润表收入有出入了,咋整?
错记成营业外收入了
您好,没错的,营业外收入也是要交税的呀
那现在利润表上的营业收入和增值税纳税表上的销售额数据不一样, 老师这个怎么办呢?
您好,利润表上的营业收入加营业外收入 和 增值税纳税表上的销售额 相等,您没错
真的吗?怎么有别的 老师说两者一定要一样的呢?
您好,是的,您没错的,营业外收入本来就要交增值税的
老师,帮忙确认下利润表上的营业收入 和 增值税纳税表上的销售额 不 相等可以不可以?
您好,我确认呀,您可以电话税务大厅问下是不是这样的
老师,相信您 谢谢解答
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
老师, 不好意思还有问题忘记问了,那我这种情况在填写所得税申报表的时候营业收入数据里面需要加上营业外收入的数据吗?
您好,加上吧,因为季度只填3个数,没有地方填营业外收入
老师,把营业外收入加起来填上了, 但是利润总额和报表上不一样了
您好,我们年报不是要报利润表么,季度所得税主要是交税的,就填3个数,营业收入,营业成本 ,利润总额,
老师,那意思是营业外收入不用加上, 只要填营业收入,营业成本 ,利润总额3个数和利润表对上就行是吧?
您好,是的,本来我是这个意思,我怕您纠结营业收入和增值税对不上,其实您太谨慎了,利润表的收入和增值税对上就行了, 另外呀,所得税和增值税收入本来就可以不一样的呢,比如捐赠,这是正常的,只要我们能有依据
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~