您好,可以的,我们要有资料证明这是多填的收入

我们开的个普通发票是理财收益。在账上不记营业收入,所以我们的利润表上的营业收入金额和增值税报表上永远不是一致的.但是现在我犯了个错,为了每月使得他们一致,导致了增值税申报表的未开具发票填错了可咋办你说我现在更正报表的话就是上月暂估的数填到未开具发票金额里100万下个月开了100万的发票.那我未开具发票金额里在填-100万
上年度发票开错税率,税管要求增值税按正确的税率去申报,所得税营业收入当时按发票的金额申报,现在更正了所得税报表的营业收入导致入财务报表的利润额不一样,需要在电子税务局把上年度的财务报表也更正了吗?
老师 我们是当月提供服务 次月开票结算 。 按照权责发生制 可不可以当月计提收入 但是税法上按照开票申报 所以导致当月账上的收入和当月账上的增值税是不匹配的 当月账上的收入和申报的收入不一致 因为申报是按当月的开票金额 这种情况符合要求吗
老师好,小规模纳税人申报未开票收入,怎么填?如果填上收入,下月开票,得把本次的收入减去,就和税盘上数字不一致了,可以在申报表上不填收入,直接在税款计算栏本期预缴税额上填个负数吗?这样也缴税了,下季度开票时,再在本期预缴税额填写个正数,这样税额冲减了,也不会多缴税,收入也一致了,可以这样操作吗?
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了,但是增值税申报表年度和账上一致,这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
老师您好,个税汇算清缴发现 上一家公司两个月的个税没什么报, 我现在如何处理?
老师, 实际是电量补贴入错到营业外科目了, 但是申报时还是填了无票收入这里, 导致利润表上的收入和纳税申报表里的销售额没对上, 可是12月报表已经不能再改动了,所以只能去更正申报,这个笔增值税要到1月份去交了
您好,咱这个申报是对的呀,跟销售数量相关的补贴本来就是要交增值税的呀
那现在增值税纳税表上的销售额和利润表收入有出入了,咋整?
错记成营业外收入了
您好,没错的,营业外收入也是要交税的呀
那现在利润表上的营业收入和增值税纳税表上的销售额数据不一样, 老师这个怎么办呢?
您好,利润表上的营业收入加营业外收入 和 增值税纳税表上的销售额 相等,您没错
真的吗?怎么有别的 老师说两者一定要一样的呢?
您好,是的,您没错的,营业外收入本来就要交增值税的
老师,帮忙确认下利润表上的营业收入 和 增值税纳税表上的销售额 不 相等可以不可以?
您好,我确认呀,您可以电话税务大厅问下是不是这样的
老师,相信您 谢谢解答
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
老师, 不好意思还有问题忘记问了,那我这种情况在填写所得税申报表的时候营业收入数据里面需要加上营业外收入的数据吗?
您好,加上吧,因为季度只填3个数,没有地方填营业外收入
老师,把营业外收入加起来填上了, 但是利润总额和报表上不一样了
您好,我们年报不是要报利润表么,季度所得税主要是交税的,就填3个数,营业收入,营业成本 ,利润总额,
老师,那意思是营业外收入不用加上, 只要填营业收入,营业成本 ,利润总额3个数和利润表对上就行是吧?
您好,是的,本来我是这个意思,我怕您纠结营业收入和增值税对不上,其实您太谨慎了,利润表的收入和增值税对上就行了, 另外呀,所得税和增值税收入本来就可以不一样的呢,比如捐赠,这是正常的,只要我们能有依据
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~