你好,汇算清缴申报的收入填写多了, 是可以做更正申报减少收入,使得收入金额是正确的
老师,上年度季度所得税申报表主营业务收入与增值税申报表主营业务收入不一致,差异两百以内,需要去税务局修改报表吗?还是汇算清缴的时候修改呢?
老师好,小规模纳税人企业,22年4季度所得税申报表中,把财务费用填在营业成本里了,现在进行22年所得税汇算清缴年报,填财务报表(利润表)和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗?这样就和4季度填的报表不一样了
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了,但是增值税申报表年度和账上一致,这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗?
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了,但是增值税申报表年度和账上一致,这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗?
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
您好,我想问一下新企业被列入负面清单开不了数电票,要怎么办
怎么区分连带责任和一般保证?
老师就是假如我销售单价是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把销售费用2元,管理费用3元,财务费用1元,我要用什么公式吧销管财加在我的报价成本里面啦?使我吧销售单价台高,我也能有赚啦?
这个改少了会不会不通过会不会预警出来
你好,不会导致不通过,一般是不会预警的
多填写的收入后利润亏,去年本就亏然后收入调整少了亏得更多点确定不会有影响吗?那公示信息估计也对不上没事吗
你好,因为你收入本来就多填写了,现在调整减少到正确的,这个是没有问题的。 公示信息有错误,也需要去同步更正的
关键是有没有风险,就担心这个
你好,这个是没有什么风险的
去弄本就亏损,然后有广告宣费忘了填报,税务局让补上,然后还让提供收入明细和销售价格表,我们卖车4s店铺一级经销商,我现在疑问让我们提供销售价格表这个不能真是提供涉及到发票低开,那我价格表怎么提供更合适老师
你好,之前是收入多填写了,更正申报的时候,把收入按正确的填写就好了啊
这个我知道更正,就是怕被稽查,所以担心改了收入后之前的税务局还能看得到吗
你好,税务局查,能解释其中的原因就没有问题啊
查的时候不是解释那么点事情了老师,
你好,因为本来就是错误了(收入多填写了),那就做更正就是了(谁也不能保证申报的数据就不会有错误啊)
这个回答让我没底气了
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)
没了,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
对了老师我还想问下我更正收入申报这个财务表季度的知道怎么更正年度的申报的在哪里更正了?然后再问下我更正这个收入后之前的收入数据专管员那还能看得到吗?
你好,更正年度的申报,是去税局大厅 更正之后,之前的数据是看不到的