您好 利润表中的营业收入,是科目“主营业务收入,其他业务收入的本期贷方发生额合计 应收账款的不含增值税金额部份 2⃣️利润表中的本年本月净利润是应该和本月的科目余额表中的本年利润贷贷方减去借方的差额一致

老师 您好 请问我从别的系统里挪出来的账,我来做,然后主营业务收入那块不都是零吗?到利润表里头,本期发生额和本年累计就一样了。但其实账是我7月份拿过来的,应该是人家本年累计已经有1-6月份的了,但主营业务收入又都转到本年利润里结余是平的,这个问题我该怎么处理?
我们小规模内帐只有生产成本,应收账款,实收资本、主营业务收入、应付职工薪酬这几个科目,现在年底结转了,把工资结转到成本的借方,主营业务收入转本年利润再由本年利润转到成本的贷方,余额出现了负数是亏损吗
强化训练一(一)单项选择题:1.企业出售产品的收入应计入()A.投资收益B.营业外收入C.主营业务收入D.其他业务收入2.结转已售产品实际生产成本时应借记()A.库存商品B.生产成本C.本年利润D.主营业务成本3.“制造费用”账户的借方发生额最终转入()账户A.生产成本B.库存商品C.主营业务成本D.本年利润4.损益类账户的共同特点是()A.有借方余额C.有时借方余额有时贷方余额B.有贷方余额模块二 复式记账应用5.平时有余额年末无余额的账户是()A.管理费用B.生产成本C.本年利润D.制造费用(二)多项选择题:1.应计入“其他业务收入”账户的是()A.销售材料收入C.出租固定资产收入B.转让无形资产使用权收入D.出租包装物收入2.下列属于营业外收入的是()A.接受捐赠收入C.固定资产清理收益B.取得的罚款、赔款收入D.固定资产盘盈收益3.期末应转入“本年利润”账户借方的是()A.主营业务收入B.主营业务成本 C.营业税金及附加 D.管理费用4.期末应转入“本年利润”账户贷方的是()A.主营业务收入B.投资收益C.其他业务收入D.管理费用5.影响营业利润的有()A.主营业务收入B.主营业务成本 C.营业外收入D.营业外支出强化训练二(一)目的:练习收入、利润业务的核算。(二)资料:宏利达公司2010年12月份发生下列部分会计事项:1.12月2日,销售156#产品1000件,每件售价200元,货款200000元,增值税税率为13%,货款及税金收回,存人银行。2.12月5日,收到上月新雅公司前欠货款14 000元,存入银行。3.12月10日,销售给亨利公司156#产品400件,每件售价200元,158#产品100件,每件售价100元,共计90000元,增值税税率为13%,款项尚未收到。4.12月15日,收到亨利公司开出的期限为3个月不带息商业汇票一张,金额103 600元,用以抵付前欠销货款。5.12月16日,以银行存款支付承兑手续费1500元。6.12月17日,销售A材料5000千克,每千克售价2.50元,货款12500元,增值税税率为13%,款已收到存人银行。7.12月18日,以银行存款支付销售156#、158#产品的保险费用1200元。(其中156#产品应承担700元,158#产品应承担500元)8.12月26日,销售给利德工厂156#产品900件,每件售价200
利润表中的营业收入,到底是应该以实际收到款项来填还是,科目“主营业务收入,其他业务收入的本期发生额?但是本期发生额不是都月末结转,都为0嘛。还是按主营业务其他业务收入,的贷方发生额来填,但是这个会有应收账款部分的数值。。开票钱没收,分录就借应收帐款贷方为主营了。应该怎样看和填?2⃣️利润表中的净利润是不是应该和本月的科目余额表中的本年利润借贷方差额一致?
利润表的本期金额怎么填?以主营业务收入和销售费用管理费用财务费用等费用类科目为例 情况: ①如果借方发生额和贷方发生额数字一样,怎么填?看哪个,为什么? ②如果有借方发生额和贷方发生额数字,但是不一样,怎么填?看哪个,为什么? ③如果借方发生额或贷方发生额其中有一个是0,另一方不是0,怎么填?看哪个,为什么?
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,企业是贸易出口方式是CIF,国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
老师,我们公司做生产加油站标准件的,生产工人不是我们公司的员工,而是劳务公司的人来生产,从公司成立到现在几个月了,一直在生产,却提供不了数据给我核算成本,导致账上原材料一直是购进状态,劳务费每个月都有开发票过来也付出去了,我想的是要年终了,让公司安排人盘点现有原材料,倒挤出成本,老板不同意,老师,怎么跟老板做思想工作?光有劳务成本不领用材料,这有没有风险
老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
谢谢老师,最后再问下,1⃣️那这个利润表的营业收入应该和税务系统里企业所得税的营业收入一致了吧?就是开票收入。2⃣️12月只有开出票,收款收了部分,但是费用和成本次年1月才支出也才收到相应票据,主营业务是医疗技术服务,成本就是又付给下游公司的服务费(发票也是1月才付才收到票)费用就有差旅费销售费用那些这种情况12月的利润表中只有利润,上所得税太多了,是否可以把1月的差旅费销售费用那些先记入12月,成本金额大也调入12月做(但是票和付款是1月)这样所得税就少了。还是怎么操作合适?
利润表的营业收入应该和税务系统里企业所得税的营业收入一致 就是开票收入。 2⃣️12月只有开出票,收款收了部分,但是费用和成本次年1月才支出也才收到相应票据,主营业务是医疗技术服务,成本就是又付给下游公司的服务费(发票也是1月才付才收到票)费用就有差旅费销售费用那些这种情况12月的利润表中只有利润,上所得税太多了,可以把1月的差旅费销售费用那些先记入12月,成本金额大也调入12月做(但是票和付款是1月)这样所得税就少了 2023年实际发生的业务暂时没有取得发票 可以暂估入账的