你好,只体现利润总额,已交的税填在已交的所得税栏

您好!感谢您长期以来对个人所得税工作的大力支持和配合!2020年度个人所得税经营所得汇算清缴已经开始,纳税人取得2020年度经营所得的,在2021年3月31日前需办理汇算清缴。 如果年度内只取得一处经营所得,需向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴,并报送《个人所得税应经所得纳税申报表(B表)》。 请问2020年个体生产经营所得没超额不用交税的还需不需要做汇算清缴。
万天合伙企业有三个合伙人,陈某、李某、王某,比例平均分配。2020年3月份李某将持有股份转让给林某,1月至3月经营所得35万元,4月份起李某按工资薪金申报综合所得个人所得税,1月至3月林某按工资薪金申报了综合所得个人所得税。2020年度经汇算后经营所得120万元,请问李某需要汇算经营所得个人所得税吗,若需要那么李某需要缴纳多少经营所得个人所得税?林某又应如何申报个人所得税,需要缴纳的经营所得个人所得税是多少
老师,在2022.1月报个体经营所得税时,申报表有个:允许扣除的个人费用力及其他扣除:60000,当时交了税。现申报年度个体经营所得税申报时,没那项了,要补交145元的经营所得税,这是什么情况啊
小规模,自然人独资企业,去年开了普通发票,去年缴纳了税款,今年这笔发票需要红冲,但是去年缴纳了个人经营所得,今年红冲这笔钱能退回来吗?今年没有开过发票,需要更正21年的个人经营所得吗还是只能申报在22年的个人经营所得
老师好,个人独资企业的生产经营所得税在写的时候计入所得税费用,那这个所得税在财务报表中哪里可以看出来吗?
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
那就是填到财务报表所得税费用那栏
是的,填到财务报表所得税费用那栏
那3月财务报表我没填这个本期所得税费用一栏,这个月还需要填到本期金额里的所得税吗,还是直接在本年累计金额里体现,本期不体现了
你做报表正常做,个税申报是填累计数字
老师就是3月汇算清缴我做了这个补交的个人经营所得税,只在资产负债表未分配利润这个数减去了,财务报表本期数的所得税费用没有填,我意思是,四季度补填上,这个数,我是写到四季度本期数,还是本期数不填,手填到本年累计数
补交直接在第4季度计提就是了
老师个人独资企业,投资人发工资薪金了,这个要计入管理费用吗
是的,这个要计入管理费用
不是有个说法是不能给个独企业法人报工资薪金吗,之前不知道,1-9月给法人申报了工资薪金,10月就没在报,那这1-9月的要计入管理费用吗
可以发工资只是不能税前扣除
计入管理费用不就相当于扣除了,利润减去这部分钱了吗
意思是在汇算时做调整就是
那比如全年个人申报工资20000,其中包括法人1万,我可以直接管理费用1万吗,法人那一万不做了,这样可行吗,这样个税系统和财务报表工资对不起来可以吗
做账是要做工资的,汇算时扣除减少费用增加利润1万就是
那汇算清缴时财务报表这个费用数要改吧,要减去一万
是的,就是那个意思的哈
个人独资企业汇算清缴没有年报财务报表啊,这从哪改,要从电子税务局更正12月报表吗
不是修改财务报表,是汇算时有纳税调整表,专门有调整工资那个行次