您好 可以的,你之前结转了,就不需要重复结转的
请问老师,我们是建筑公司,在23年1月份开了收入票,在22年12月取得了相应的成本票,能不能把这些开开具日期是22年12月的成本票做到23年1月的账里呢?相当于是属于23年1月的成本
老师,我们公司23年占估了成本50万,然后24年2月份取得了这张发票,但是开票日期是24年2月份的,可以用这张发票在23年冲掉占估然后去账不
老师你好,询问2023年12月份有开发票,所以做了账估入库,并且结转了成本, 2024年1月份收到发票,若金额数量都与暂估的相同,是不是只用冲销23年12月份暂估,重新把商品正常入账就可以了?不用再管之前结转的成本,对吗
23年底开的票,24年1月冲红,又相同金额开票出去的,这个23年对应的成本是不是可以不用结转呢?
老师,我23年的业务,可是24年1月才转帐给对方,对方才开票给我,我这张发票可以入23年的成本吗,23年我先暂估这笔成本
民间非盈利组织会计基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
事业单位基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
请问:这道题无形资产入账价值公允价200,为啥加6,不是公允价值按公允价入账吗?
请问:这道题,2022年应付债摊余成本为啥多家一个30*0.09. 23年应付债权摊余成本为啥不减去30*9%
老师,使用权资产明明算出来是40.1,但是为啥他编分录又是38.6啊
老师,商贸行业会计的特点是什么?
2025年还是增值税小规模季度不超过30万普票不交税吗
老师你好!请帮看一下增值税申报表,最后看那一个是申报的增值税,最后附加税按增值税的12%减半征收,是这样核算吗?
委外的加工费是放生产成本原材料还是制造费里
试算平衡表期末余额对不上怎么回事,重算,还是对不上?
那我23年底可以不结转,等24年初红冲后开蓝字发票后再结转,也是可以的么?
可以的,只是说你这个会影响利润表的数据的
23的账我做完了,整好漏了这笔24年红冲的这个发票,那我就可以不用调账了。24年结转就可以的了。
只是说你这个会影响利润表的数据的
这个年度利润正好有点低,能留到24年冲抵最好。
可以的,刚才也说了,只是影响你利润表一部分数据的
好的。谢谢老师。
不客气 记得五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d