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23年底开的票,24年1月冲红,又相同金额开票出去的,这个23年对应的成本是不是可以不用结转呢?

2024-01-13 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-13 10:06

您好 可以的,你之前结转了,就不需要重复结转的

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快账用户4513 追问 2024-01-13 10:10

那我23年底可以不结转,等24年初红冲后开蓝字发票后再结转,也是可以的么?

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齐红老师 解答 2024-01-13 10:11

可以的,只是说你这个会影响利润表的数据的

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快账用户4513 追问 2024-01-13 10:14

23的账我做完了,整好漏了这笔24年红冲的这个发票,那我就可以不用调账了。24年结转就可以的了。

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齐红老师 解答 2024-01-13 10:16

 只是说你这个会影响利润表的数据的

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快账用户4513 追问 2024-01-13 10:20

这个年度利润正好有点低,能留到24年冲抵最好。

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齐红老师 解答 2024-01-13 10:22

可以的,刚才也说了,只是影响你利润表一部分数据的

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快账用户4513 追问 2024-01-13 10:24

好的。谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-01-13 10:26

不客气 记得五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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您好 可以的,你之前结转了,就不需要重复结转的
2024-01-13
同学你好,红冲的那个会跟新开的差额抵2024的
2024-02-02
您好,这个的话,是更正23年的申报表才可以的,不能在24年做
2024-05-24
 您好,不可以的,23年账根本没有错,只是24年申报有点麻烦要去税务大厅申报,因为24年 未开票收入累计数不能小于0,您带上12月申报表,和24年发票去大厅申报 因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,明年我们可能申报不了未开票收入(负),有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。(但时间已经过去了) 收到客户的款就确认收入和交增值税(申报未开票收入),等客户开票时再冲回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。
2024-05-24
你好,发票23年开的入23年,24年开的入24年
2024-01-15
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