可以参考以下步骤: 1.打开电子税务局,选择“我要办税”进入操作界面。 2.在左侧菜单中选择“税费申报及缴纳”,然后点击“财产和行为税合并申报”进入申报界面。 3.在申报界面中,选择相应的营业账簿印花税税源采集,点击进入填报。 4.填写申报表,包括税款所属期、应税凭证编号、应税凭证名称、填制单位、凭证种类、凭证金额等,并确认申报数据无误后提交申报表。 5.提交申报表后,系统会自动计算应缴纳的印花税额,确认无误后点击“缴款”按钮进行税款缴纳。 6.完成缴款后,系统会自动生成电子缴款凭证,可以打印或保存。

老师,想咨询一下天津市的电子税务系统关于印花税年度营业账簿如何申报,我已经申报了关于合同的印花税,然后年度营业账簿和合同印花税不在一起,我在综合信息报告里点击税源信息报告找到了营业账簿,但是点进去以后是已申报,但系统页面显示未申报。
老师营业账簿印花税我们没有实收资本和资本公积,之前应该也没核,我报了印花税的技术合同,现在还要再0申报营业账簿吗
报完技术合同的印花税就报不了营业账簿的印花税,税务平台怎么操作
印花税报了,没报营业账簿印花税怎么操作
老师请问,补交跨年购销合同印花税和营业账簿印花税怎么操作吖 是按次还是按期申报?去年有好几个合同,可以合并一个金额申报嘛
老师,我想问一下就是那个库存商品成本怎么算啊,
老师我公司新,是做出口贸易的,只赚差价,这个账务处理帮我理一下思路。我根据什么做账,目前报关做账都是我一人
那老师接着刚才的问题,那为什么我不能填调在45行的直接调增呢?
老师好,财管产品成本计算那章考试考写会计分录吗?
超市业务,生鲜占25%,杂百类占比75%,年收入在5000千万左右,这样的公司增值税的税负率一般是多少比较合理
老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
老师,你好,比赛场的看台安装,直接包给对方的,对方直接开劳务发票过来可以吗
老师,我们销售额2个亿左右,只要资产总额5000万左右,是不是还是小微型企业 。
老师,年度汇算纳税调增金额,填写调整明细表的30栏还是43栏
企业含有住宿服务,河南地区,应该找哪个部分办理相关手续呢?
现在系统里财产行为税的界面是已申报状态
是要更改申报吗
那你这个是要更正申报的,你当时没有一起申报的
一起没有报成功
更正流程有吗,老师
这个我就没有写流程的