未分配利润期末余额加本年利润
你好,科目余额表的本年利润和未分配利润应等于资产负债表和利润表的哪个数?
你好资产负债表上的未分配利润期初期末数,是科目余额表上的利润分配/未分配利润数吗
资产负债表未分配利润的期末数 不就应该等于 科目余额表未分配利润的期末数 吗老师?
科目余额表里的那个数据能表示资产负债表的未分配利润
资产负债表的未分配利润取数于科目余额表的哪个数?
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
谢谢郭老师,申报表申报错了账作废重新申报,运费原因填什么呢
你好,作废原因,填写申报错误更正。
好的,请问郭老师,零售小规模企业一年都没有收入和购进货物,一直0申报,账户也没有钱用,每个月都计提一个员工工资,然后现金付。如果我补做23年10月够进一批货,然后再卖出收现金做无票收入可以吗?购进的货做暂估成本,24年1月补开购进发票这样处理可以?
可以的,可以这么做的
购进没有发票,账务处理怎么做分录呢?24年1月补开发票回来又要做什么处理呢?
借库存商品贷银行存款, 借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款。
那税务申报上需要做什么处理吗?做23年的企业所得税年度申报时候需要调整吗?
2023年你结转了成本吗?
结转了哦,不能结转吗?
可以结转的呀,暂估和发票一样的,账上不用调整,汇算清缴也不需要调
如果我现在补开发票金额一样,就不需要做处理是吗?我把发票别在23年10月这笔凭证后面就行?
可以的,可以这么做的。
是不是类似的无票的成本费用,只要在汇算清缴前补开票回来 都可以这么处理呢?
是的,对的都可以这么做的
谢谢郭老师,感谢您的指导!
不用客气,工作愉快。