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2023年12月暂估销售费用10万,2024年一月份收到发票,分录怎么写

2024-01-13 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-13 12:28

您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账,跨年用以前年度损益调整

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快账用户6347 追问 2024-01-13 12:29

如果金额一致,是不是汇缴清算就不需要纳税调整?

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齐红老师 解答 2024-01-13 12:30

是需要填23年利润表

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快账用户6347 追问 2024-01-13 12:52

不懂什么意思

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齐红老师 解答 2024-01-13 13:00

23年利润表是调整后的数据,准确的,与发票金额一致数据

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相关问题讨论
您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账,跨年用以前年度损益调整
2024-01-13
同学你好 是这样做暂估的分录
2024-01-09
分录应该如下: 1.将原暂估分录冲销:借:销售费用(红字)贷:应付账款-暂估(红字) 2.根据发票金额做正确的会计分录:借:销售费用贷:应付账款-运费贷:银行存款(或应付账款等科目)
2024-01-11
您好,这个的话,是需要冲销,反向这几个
2024-01-09
这么做,借销售费用 贷应付账款暂估
2024-01-11
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