关键是那个暂估的金额是否真实?虚假的暂估需要红冲
请问老师,我22年暂估了100万库存,23年5月底前只到了80万发票。22年底,借:库存商品100万,贷:应付账款-暂估100万。23年初:借:库存商品 -100万,贷:应付账款-暂估 -100万。汇算清缴时审计给调减了20万成本。那么我需要怎么调账?24年汇算清缴时需要调增成本吗?谢谢
账上有以前年度暂估库存商品150万,并且结转了成本,现在汇算清缴补缴了税款,然后如何账务处理?
22年暂估的成本10万,23年汇算清缴前没来票,要不要调增去年的财务报表再调增?还是怎么处理账务和汇算清缴?
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老师,画框部分为什么不直接用4000*9%算利息呢
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老师编资产负债表的未分配利润数和利润表有什么勾稽关系?
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如果是虚假的暂估,要在22年暂估的 账上红冲吗,还是在23年账上
直接23年红冲22年的暂估,调整损益
汇算清缴年报财务报表按照暂估22年报表报,然后在纳税调增咯
汇算22年时,按红冲的数字修改报表,然后汇算
那就是在22年的账务里冲红,然后,汇算清缴?不用调增
年报财务报表肯定是按暂估的报吧,然后汇算清缴报表在调增吧,
是23年做账红冲,修改22年的年报后,按更正后的报表汇算,
23年冲红,那22年年报财务报表不是一样是之前暂估的年报吗
年报要更正后重新报送,23年的年初余额都要更正的
那就不用在23年冲红咯,直接在22年的账里改了?
可以直接改23年的账
22年的账吧
是的,手快了,就是22年的
那年报的财务报表跟我第四季度的财务报表不一致也没关系吗
那个没关系,这个是年度汇算清缴
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利