你好,你看下你符合存量留底退税吗?不符合的话是没法退税的,你看你税务局那边要求了,他要求你必须处理的话,你就得有做无票收入,不处理的话,你就留着以后抵扣。

您好,我们集团年初买房了,取得了一笔2500万的进项,想问一下这一笔进项可以一次性抵扣吗?或者有没有别的办法可以进行税务筹划。我们目前每月进销项差不多,还有少部分留底。如果2500万都认证抵扣的话,也会产生留底。但是我们是人力资源行业,也不能申请留底退税。请问我们应该怎么办?
老师,请问一下,我们就是普通的商业公司,留底税需要办理退税吗?我们销项很小,但是12月买了一辆车有6000的进项,就留底了五千多的税,请问一下怎么处理呢
一般纳税人企业从来没有开过发票出去,但是购进了一辆轿车,2年多,有进项税额1万多,一直没抵用,现在要注销,留底的增值税怎么处理呢?我申请留底退税,提示不符合条件
老师我想问一下我10月的销项税额是15万、进项税额是20万、多了留底税额是5万、这个剩下余额五万的就挂在进项嘛、还需要做不做其他账面处理了?
老师您好,我们单位是生产木箱的,2025.11月和12月 都出口了木箱,是首次出口,报税所属期11月和12月增值税也都有留底税额用于退税,但是我们还没申请退税,我想问下,这个进项税额要一直有留底到退税完那个月吗?还是说就出口那个月进项有留底就行?谢谢老师
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
税务局没有通知我,我这个留底可能够我抵扣两三年
没有通知,那你就留底就可以的,留底政策上没有时间限制。
好的,谢谢
不用客气 周末愉快
老师,我还有个疑问,这个税要符合什么条件才可以退呢?不是说退就可以退的是吧
从2019年4月税款所属期起,连续6个月增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元。 纳税信用等级为A级或者B级。 申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或者虚开增值税专用发票情形的。 申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上。 自2019年4月1日起未享受即征即退或先征后返(退)政策。
老师,您发的这几个条件是要同时满足是吗?像我们才6000的留底,就不满足条件把,不可以退是吗?
对的 不符合要求不退的