你好!增值税是根据开票收入来交税的,由电子税务局监控的

北京小规模企业,1季度收入500万,已税务代开专票并交纳增值税,但是全年收入大概只有这一笔,企业所得税如果500万进收入,后面3个季度抵扣了费用,会有大额退税,这种情况可以1季度不申报500万收入吗,放在3-4季度申报。但是已经交纳了增值税,是否有影响。
小规模一个季度,普票50万,专票10万,这个时候两个附加税还免税不? 按照政策不是季度收入小于等于30万两个附加税免除的,但是只是专票收入小于30,整体大于30,这时候两个附加还免么?
小规模纳税人这个季度开错了一张电子票,要开红票没有票了,这样就超过30万的免税了,怎么办呀,今天这季度最后一天了
您好,我们公司今天最后一天报税,确认了第二季度的无票收入20万元,那么我们公司(小规模)第三季度的开票额是普票30万元嘛,和现在确认的无票收入20万元有关系嘛你
老师,我们是小规模纳税人,上个季度都是超过30万了,开的1个点的发票,这个季度前两个月也开的1个点的发票,最后一个月就没开票收入,这个增值税怎么申报呢?应该是这个季度不用交税了吧
老师,代理记账公司还有前途吗
老师 您好 问一下 做2025年企业所得税清缴,其中 A105050表中 第1行次 职工薪酬支出 是按照个人所得税申报系统个税申报表1月-12月申报每个月收入额合计金额填写?还是只是按照计入费用里的工资薪金填写?
购买到澳门的机票是INVOICE能做发票吗?税前允许扣除吗
请问老师,餐盒生产企业,购入包装纸箱用于装餐盒,计入什么科目核算
老师:我们公司是屠宰加工企业,要生产熟食牛肉脆脆,但我们公司采购回来的牛肉没有增值税票,如何做税务策划好呢?
公司购买一辆车,车辆的购置税可以抵扣增值税吗,还是可以计入费用,还是计入固定资产一起折旧摊销
老师公司个税被之前的员工申诉,理由是从未在职。S局老师说4年前就申诉过,当时没做处理,现在是第二次申诉,说不想有公司的名字在他的个税记录上, 实际情况是18年1月-2月有请大学生做过超市临时促销员,当时是用公账发的工资,有流水的,当时工资不高,只做申报,不用交个税的,工作时间短没签合同, 老板娘的意思是就去掉申报纪录 去掉个税申报纪录要怎么做呢,打12366问过18年的个税只能去线下办理, 那我账的分录要怎么做,这部分销售费用要计到哪个科目啊, 之前报的税,所得税,财报什么的要改吗?
我们远a公司给B运输公司公户转账3600元,对方帮我们开3600元的票。这个业务实际并没有发生,他们需要扣我们八个点,私户再返还给我们私户。 这个分录怎么写呢
老师请问下执照年检然后单位参加城职职工基本养老保险缴费基数,这个按哪个填写呢,企业每个月的缴费基数是5013元,然后养老保险单位负担部分是这个缴费基数乘以16%=802.08元,这是一个人的 麻烦老师举个例子
老师,想咨询一下有关企税汇算清缴的问题
但报税的时候不是要把开票收入不开收入加一起报税吗?不然增值税和账上的收入都不一样
您的意思是现在开票系统高于账务系统收入,就该纳税?
要怎么处理呢
你好!小规模纳税人开票收入大于免税额,只要属于当月开票,均需要报税。开票收入需要根据实际开票情况报税。这些开票收入你单位不管是否确认收入,都需要交税的 账上20多万收入是什么收入?不开票收入?
是这样的,开票收入中有一部分是以前季度就申报了的,只不过当时没有开票,报了无票收入,且当月申报时属于未达起征点收入,现在开了票,且属于集中开票,超过了免税额
如果以前已经申报过的,就不用再报税 。扣除这部分收入,如果没超过免征额,不用报税。 同时在未开票收入中填写上月相应负数,按照实际未交税收入报税。
建议以后还有这类业务,之后是要开票的,还是开票后再报税,以免造成后期开票收入与报税收入不一致。以免税务稽核。供参考,希望回答对你有帮助,谢谢关注好评。我是方文老师。
这样,就会出现比对不符合,让税局解锁就可以吗?
是的,税务局会让写说明,然后审核解锁
哦,知道了,谢谢老师
不用客气,希望回答对你有帮助,谢谢关注好评。我是方文老师。