你好可以 没有风险的

老师您好,我公司想做小微,但去年资产总额有六千多万,经查账发现是因为去年已收款未开票挂了几千万,有部分已付款未收到票也挂了几千万,导致资产虚高,前面的会计既没有做无票收入,也没有暂估成本,这种能在做汇算清缴时调表嘛?
老师,我们2022年的项目已经在22年结算且已经支付了9万的技术服务费,因为一直没收到票,所以一直挂在预付账款,但是我们23年的利润冲减以前年度亏损还是很高,我可以把这笔费用在23年12月冲减以前年度损益调整,然后记到暂估成本,然后在2023年度汇算清缴前取的发票可以吗?
老师,我们是小规模那纳税人,我们有一笔80万的项目款在2022年就入账了,但是因为不确认对方是否需要发票,所以迟迟没有确认收入,一直挂在预收账款,在2023年12月份我们公司开票超过531万元,所以就被升为一般纳税人,为避免2024年1月后确认收入这个收入能少上增值税,我能在2023年度12月把这80万作为升一般纳税人前的收入吗?具体分录怎么做才没有税务风险?
老师,我们公司2022年和2023年有些项目已经做完,发票也开给对方了,已确认收入,但是项目款迟迟未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暂估成本入账,汇算清缴前取得发票,这么做有税务风险吗?
我们是一般纳税人公司 是建筑劳务公司 今年只有一笔确认收入 是以前一项工程的尾款 只开了发票未收到款 本期(2023年)已确认收入 但是2023年发生的费用和人工材料什么的都是其他工程上 而且其他工程2023年都没有收入 那这些人工材料费用什么的能在2023年企业所得税前扣除吗?
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
老师,单位做奶的,有酸奶、纯奶。有金典什么的好多系列,收到的进项票也是按系列的,我给客户开就伊利纯奶,这样可以吗,带规格
老师, 计提印花税,借方是税金及附加?印花税计提是在税金及附加里哈?
那关于下2022年的暂估项目成本,我记账时是直接 借:主营业务成本 —暂估成本 贷:应付账款 还是需要通过以前年度损益来做分录?
跨年了需要的 当年的不用
借:以前年度损益调整—主营业务成本—暂估成本 贷:应付账款 对吗?
你好是的 做一个相反的是红冲