同学,你好 不用处理,放着就行

老师,利润表中实际利润是825249元,但金碟软件中利润总额是808616元,是由于我每月库存有不对,应付帐款时,开帐时数据也不对,每次不对我都是用未分配利润这个科目调帐,现在年底了想调正回来,年底结平下年不再错,怎么处理呢
老师,往年我们公司有利润当年提取盈余公积贷方余额19万,利润分配未分配利润贷方余额84万,22年亏损105万,年底我需要怎么做账
23年6月补计提了22年的法定盈余公积,导致负债表每月未分配利润期末-期初余额与利润表净利润有差额,差额就是补22年法定盈余公积的数额,23年12月要计提23年的法定盈余公积,是否会导致两张表差额更大?年底应该怎么处理调整?分录怎么写?
23年6月补计提了22年的法定盈余公积,导致负债表每月未分配利润期末-期初余额与利润表净利润有差额,差额就是补22年法定盈余公积的数额,23年12月要计提23年的法定盈余公积,是否会导致两张表差额更大?年底应该怎么处理调整?分录怎么写?
资产负债表未分配利润为负数,年度结转时,本年利润贷方有余额,请问怎么处理年度结转。借本年利润贷利润分配吗?还需要提取公积之类的吗?
老师,请问报关单上的货源地是中山,供应商开票主体可以是其他城市吗
老师,工会经费计提依据是什么?
老师 您好。我公司是对外出口贸易公司,现我公司以CIF方式对外出口一批货物,CIF总价金额为1020,运杂费10.保险10,确认的收入金额为1000.但我公司实际产生的运杂费20,请问怎么做会计分录
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
请帮我找暖暖老师,上次提问因我准备不足没能提问成功。
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
这是什么原因导致的,只需要结转本年利润,这个不用管吗,一直不用管?
同学,你好 未分配利润是所有者权益类科目,借方表示减少,贷方表示增加. 贷方代表有利润