同学您好,建议您记到下一年度,汇算清缴的时候再做调整
老师,您好,我单位这个月已经报完税,交完款,今天发现填表错误,税额多交了,还可以更正,退费吗
你好,请问上个月开了一张票,税已经报完了,这个月发现票有问题,红冲了发票,报税的时候按照这个月销项减去红冲的金额吗?之前月份的纳税申报表需要调整吗?
这个月享受研发费用加计扣除不用交所得税还需要计提所得税费用吗,已经计提了,申报完财务报表,填所得税报表的时候发现的
老师所得税已经申报缴纳了,发现有错误,要调整一下,多交了几块钱,是下个月再调整凭证好呢?还是现在反结账重新做账?
老师,我们这个月进项税勾选多了,抵扣完之后不需要缴纳增值税,还剩一些进项发票,前天已经报税完成,不需要交税,但是现在公司因为业务需要,这月需要交部分增值税,那还有办法撤回重新勾选报税吗?
老师好!贸易企业首次报关出口,第一单不想退税,会不会影响下次申请退税?如果不退税的话,我在申报上应该怎么操作?
老师您好。我有个不是劳务公司的公司但是经营范围里有劳务服务这一项。这个公司接了一个活有工人给他们干活了。然后对方公司给打款。给他们开发票开的劳务服务。那这个不是劳务公司给开的这一项。属于劳务公司吗算违规吗?可以给这么开吗?
个税申报的本期收入没超过5000,为什么有应纳税额呀
按真实的成本算,交企业企业所得税太厉害了怎么办呢
小企业会计准则,汇算清缴交的所得税怎么做分录
老师,你好,小规模公司房租和物业费发票房东说要开加5个点 是不是有点高了
老师,请问公司注册时认缴100w,去年全部实缴后,今年报工商年报认缴是填0还是100w呢?
老师好,我想问一下公司给员工交停车费怎么入账 开了发票 没有签协议 但怎样合理才从所得税前扣除
老师您好,暂估成本分录,借:主营业务成本 80万 贷:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估 30万 主营业务成本金额不等于库存商品金额,将来拿到成本票80万,应该怎么做账呢?
老师麻烦咨询一下股权转让原值25000,溢价金额2000,注册资本未实际缴纳,印花税是按照2000缴纳还是27000,谢谢
如果汇算清缴是不是要退税?
您好,是这样的,希望那个可以帮助到您