你好,这个是工资个税吗?
老师好,我们是合伙企业,前两天给合伙人申报了经营所得个税,还没交税款,今天发现申报的数据有误,但申报期已过,还可以更正申报吗?
老师,您好,我单位这个月已经报完税,交完款,今天发现填表错误,税额多交了,还可以更正,退费吗
老师好,我的生产经营者收入金额多填了,本月税款已经扣掉了,请问我还可以更正申报吗?可以更正的话是需要重新交税吗?
老师,本月个税我已申报并已缴纳税款,但是后面发现有错误,我就更正申报了,这样更正后税额就应该少交了,但是我已经从单位缴纳扣款了,请问这个多交的税款会从付出去的账户退回来吗?
老师,您好!请问我把公司2022年12月份个人所得税申报了,税款也缴纳了 ,现在发现有错误,可以更改申报吗,更改申报税款比以前少交税额,多缴纳的这部分会退吗
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
是增值税,金额多交了
你好,去税务局修改,可以申请退回。
我们单位是享受加计抵减百分之十,之前会计在2020年4月份,报增值税表四时,加计抵减发生额,没有填写,刚税务局通知,必须这个月更正
那就可以退回来的
老师,自己在电子税务局不可以更正吗
我们当地分局说,在这个月增值税表四,本月发生额,加上之前2020年4月没填的金额就行
你这个月试下 我这边申报不了 附表四 一般加计抵减 本期发生额和实际抵扣金额
老师,我自己在电子税务局,可以更正吗?
你好 可以试下 我这边修改不了
老师,如果税额不用变动的话,可以自己电子税务局更正吗?
你好,你可以更正申报里面,你看你找能找到这个增值税申报表吗?能找到就可以更正,我这边不管是当期还是上一期的都不允许,只要是申报交款了就不可以。
一个地方一个样你税务局打电话通知你们自己更正,那就是可以修改。
我问税务局,可以在下个月再加上之前没填写的金额,可以吗?他说省局通知必须这个月更正,你自己不行,就去大厅更正,是说自己不能再电子税务局更正是吗
你好 是的 是的 是的