您好,是利润总额 *20%计算的,因为按5%交所得税,正常税率是25%

企业所得税报表中,减免所得税额是怎样计算出来的
符合小微企业优惠政策,企业所得税报表第13项 减: 减免所得税额 这个减免所得税额是根据利润总额✘5% 算的吗?
老师,请问企业所得税申报表中第13列的减免所得税额怎么算?
老师,请问小型微利企业的企业所得税申报时的第13项减免税额是怎么算出来的?
老师 企业所得税申报表第13行减免所得税额是怎么计算的呢
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
按5%交所得税是什么意思?
今年按1.6%的利润率交企业所得税会不会太低?
您好,年应纳税所得额300万以内是5%的所得税税率。 2.按1.6%的利润率的高低取决于我们经营的实际利润,大环境不好,有正利润的公司已经很不错了
甲方因工程上的一些原因开了罚款单给我们,要求对我们对公支付交了几万元的罚款,想问下是入工程施工科目还是入营业外支出?
您好,罚款入营业外支出,这是可以税前扣除的,不是行政罚款
我们11月进项发票里有张农林产品的发票是普票,写着免税的,但,勾选时抵了6994.49元,所以当期申报抵扣进项税额合计是59754.69元,但我们导出来勾选明细里这个发票的有效抵扣税额是0,这是为什么呢?这边应该怎么处理呀?
您好,这个普票是单位开的还是农村合作社开的,单位开的农产品普票是不抵扣的 农产品销售发票 农产品销售发票是指农业生产者销售自产农产品使用免征增值税优惠政策而开具的免税增值税普通发票。 注意事项:从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的免税普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。
这个没有要我们填写哦,是附表二里自动带入了数据的,那这边就是按填写附表二农产品抵扣栏次的税额入账进项税额就可以了,是吗?
您好,咱这个发票不能抵扣的话,现在抵了,税务查到还是要我们更正申报的,到时还会涉及到滞纳金,还是明天先跟税务大厅确认这个能不能抵扣
但是系统带出来的数据是包含了这个抵扣金额的哦,如果不能抵扣的话,为什么带出这个数据呀?
您好,因为我们自己去勾选了呀,不勾选就带不出来的。 确认下总归错不了,政策上农民开的普通才可以的抵扣
这张发票是艺苑苗木种植场开出来的发票,请问可以抵扣吗?
您好,种植场开出来的发票是可以抵扣
好的,谢谢。
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!