您好 农林产品的发票是普票,写着免税的 应该计算抵扣 填写附表二农产品抵扣栏次 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了,工厂那边我们也退货了,但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣,但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废,怎么处理,没有报关,能撤销退税勾选吗
老师,上个月,别人开给我们一张发票1000,不含税884.96,税额115.04,当时,我没有抵扣,这张票已入账,待抵扣进项税额115.04,后来,我开具一张红字信息表,当时,选的是,购买方未抵扣开具红字,上传后,对方开负数给我们了,现在,我在勾选平台中,勾选不到这张票了,该怎么处理
我们11月进项发票里有张农林产品的发票是普票,写着免税的,但,勾选时抵了6994.49元,所以当期申报抵扣进项税额合计是59754.69元,但我们导出来勾选明细里这个发票的有效抵扣税额是0,这是为什么呢?这边应该怎么处理这个账务?
老师12月份做11月份的账目的时候,因为发票已经抵扣勾选完了,不想在去取消勾选抵扣,做账时候就多入账了两张进项税发票,那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么?12月份在从待抵扣转到进项税里,我单位销售金额小增值税也一直没交过,这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么?我就是认证发完了发票,发现了遗漏了两张进项发票,因为不想让应付账款有暂估。
老师你好,我想问下求石油损耗率怎么计算,期初是0,本年总入库323.53吨,本年总出库255.07吨,账面库存68.46吨,盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
老师,您好,我想问下长期应付款到年末未确认融资费用摊销前是先做付款分录,再做摊销吗? 长期应收款涉及的未实现融资收益到年末是先摊销,再做收款分录吗? 为什么呢?
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老师,五一放假调休,4月份工资和5月份工资怎么算,一线员工的
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
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您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
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老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
这个没有要我们填写哦,是附表二里自动带入了数据的,那这边就是按填写附表二农产品抵扣栏次的税额入账进项税额就可以了,是吗?
按填写附表二农产品抵扣栏次的税额入账进项税额就可以 是的 您进项税额没有免税发票的税额 要自己手工填写的 您附表二不能填写吗?
不是不能填写,而是在电子税务局系统里自动带入了附表二第6栏的数据,不用我们填写呢
附表二第6栏的数据有没有包含这个农产票发票计算的进项税额
附表二第6栏的数据显示金额是77716.5元,税额是6994.49元,那这边入账是不是借:原材料77716.5 借:应交税费-应交增值税-进项税额6994.49,但我们银行存款只是付了77716.5元哦,科目不平呢
借:原材料77716.5-6994.49=70722.01 借:应交税费-应交增值税-进项税额6994.49 贷:银行存款 77716.5
但也有人说单位开的农产品普票是不抵扣的,是不是这样的?到时候税务局会不会要我们减出来,更正申报呀?
请问是农业生产者开具的农产品免税发票吗
艺苑苗木种植场
那对方开具的免税苗木普通发票 计算的进项税额可以抵扣的
不知道是不是苗木,写着林业产品*苔藓、林业产品*鸭脚木、林业产品*米兰球,列了10几种产品,这些算不算苗木?
这些是林木类的产品 可以抵扣的
好的,谢谢。
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!