您好 期末留底数额可以抵扣以前的未缴纳税款

老师,一般纳税人转小规模以后期末有留底税额,账务上把进项税额留底转到应交税费—待抵扣进项税额科目,不知道在当期申报表主表怎样反应留底税额,还是在期末留底进项税额这一项放着这个数字吗?
增值税纳税申报表上期末留抵税额就是以后可以抵扣的税额对吗?
老师期末留抵税额和期未未交税额哪个数是下月可抵扣的。这两个数不应该是一样的吗
期末未缴税额为负数,明年有销项时可以抵扣吗
老师,一般纳税人的增值税申报表,表1 的20行 期末留底税额就是可以抵扣进项税嘛,
老师请教一下 我做消防工程公司内账会计 我们会给包工头带来的工人交意外险 但是这笔钱会在包工头的人工费里面扣 我应该怎么做账 前期会计发生包工头人工费时候 借:工程施工人工费 贷:其他应付款包工头 现在我们扣这笔钱的时候应该怎么做账
营业收入8500,成本按90%出 开销售发票应该怎么开
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面又是正常的,这是怎么回事
我们有个异地项目在佛山,在预缴的时候,附加税那里减免性质代码,写的是按月纳税的月销售额或者营业额不超过10万元,免征教育费附加,免征地方教育附加,可以直接申报吗?以前申报时没见过这样的,
请问,酒店整体转让,收到的转让费,怎么入账
不是在不在一个季度内,是在调就调多了,本来就多结转了-20的成本,11月结转完就完成了,再把10月份的调出来一遍不就多调成本了吗?
对方是个人 我公司给个人付款 对方怎么给开发票
老师,我们这个月开了不含税的专票160多万,进账可以自己开具收购发票,应该开多少进账,交多少钱的税合适
全电票据一定要归档吗,怎么归档流程
老师,个人到税务局开安装劳务发票税率多少
老师,如果我想做一笔分录,应该怎么做呢?是借:应交增值税 贷:期末留底税额吗?
您留抵的分录怎么写的? 以前的未交税款在哪个科目体现的
留抵分录,期末有留抵税额时,借:应交税费--期末留底税额 未交增值税,借:应交税费--未交增值税转出 贷:应交税费--未交增值税
借:应交税费-期末留底税额-未交增值税 这个科目体现的留抵 对吗
留抵分录,期末有留抵税额时,借:应交税费--期末留底税额 未交增值税分录,借:应交税费--未交增值税转出 贷:应交税费--未交增值税 老师,期末留底税额后面没有未交增值税跟着
那留抵税额抵前欠 借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--期末留底税额