您好 期末留底数额可以抵扣以前的未缴纳税款

老师,我想问下如果当期有销项之前又有留底,如果以前留底不抵扣到当期可以吗?
收到期末留底退税后,下期申报增值税只需要缴纳增值税,附加税可以直接抵扣留底退税是因为什么?为什么增值税不可抵扣
老师,一般纳税人的增值税申报表,表1 的20行 期末留底税额就是可以抵扣进项税嘛,
增值税期初未缴税额为负数可以进行留抵退税吗
增值税期末未缴税额多交的税 可以在下一期直接抵扣吗?应缴税额没有显示负数
老师晚上好,请问收到公司分红会计分录怎么做?
您好,老师,发票的可用额度比上个月低,原因是什么?超过发票额度再开票,需用调整吧?
老师:我们是一般纳税人,向小规模纳税人采购货款,小规模纳税人是报价不开票,要是开票的话,需额外支付3个点,开1个点的普票。请问一下划算不
我是一家小规模公司 开专票。平时是给安装组装机械设备。 还有些纯劳务的活。以前是开劳务发票。现在系统更新以后改怎么开票 哪个类别 有模版吗
老师,纯外贸出口企业开进来的办公费水电费发票是增值税专用发票,进项税额怎么办?
老师!购进的办公用品和油费给单位院子里清雪的车加油,这些用交印花税吗
@董孝彬 你好,老师 请问一下,25年银行手续费我们都是按回单入账手续费 现在26年收到手续费发票要如何做分录
开出去的票是 技术开发类的,进项票需要什么样的
销项票是 技术开发费,进项票需要什么样的
老师:印花税是收到投资款的企业交吧
老师,如果我想做一笔分录,应该怎么做呢?是借:应交增值税 贷:期末留底税额吗?
您留抵的分录怎么写的? 以前的未交税款在哪个科目体现的
留抵分录,期末有留抵税额时,借:应交税费--期末留底税额 未交增值税,借:应交税费--未交增值税转出 贷:应交税费--未交增值税
借:应交税费-期末留底税额-未交增值税 这个科目体现的留抵 对吗
留抵分录,期末有留抵税额时,借:应交税费--期末留底税额 未交增值税分录,借:应交税费--未交增值税转出 贷:应交税费--未交增值税 老师,期末留底税额后面没有未交增值税跟着
那留抵税额抵前欠 借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--期末留底税额