同学,可以呀,会自动抵扣的
老师,一般纳税人转小规模以后期末有留底税额,账务上把进项税额留底转到应交税费—待抵扣进项税额科目,不知道在当期申报表主表怎样反应留底税额,还是在期末留底进项税额这一项放着这个数字吗?
建筑行业,一般纳税人,进项票有1%,9%,13%的,销项都是9%,抵扣留底的税额227.5,金额写多少?
增值税纳税申报表上期末留抵税额就是以后可以抵扣的税额对吗?
我们是酒店行业,享受15%加计扣除,但是我们每个月进项税都够抵扣, 所以本期没有抵扣加计税额,本期没有抵扣,那我金三系统纳税申报表的期末留底税额就不会显示出这个加计扣除的数额, 但是我录进去凭证,那我的财务报表就会体现这个期末留底税额, 那两个报表的期末留底税额是不是就不一样了
假如12月份申报的一般纳税人增值税申报表期末留底税额还有数 下年1月份的上期留底税额是0还是12月的期末留底/?
付原材料税票款入什么科目
你好!20106000元大写金额是不是可以写作贰仟零壹拾万陆仟元整或贰仟零壹拾万零陆仟元整呀?
老师,如果一个食品加工企业他的进项税额采用的是投入产出法核定农产品增值税进项税额,是通过计算得来的,那开进来的专票是不是就不需要勾选了?
老师:公司车辆报废,卖1200元的收入,对方要发票,公司可以开发票给他吗?
老师2题第三问分录没看懂?谢谢
老师,我们转股的这个公司底下有个全资子公司,在转股的时候子公司的利润跟转股是不是有关系 ?
想问下,如果企业所得税收入跟增值税收入要保持一致,那就是按开票日来确认收入,那采购的货物也是按开票日来入账吗?比如7月份供应商送的货,8月15号左右开票,那我这个采购的发票是不是按8月份入账?
老师,企业是一般纳税人,在计提员工工资里的个人所得税的分录怎么写?
老师你好,我去年的印花税(营业账薄)少报了,现在怎么更正申报呢
老师,核定个体户之前没有开过票,也不知道做没做过税务登记,要开票怎么办?