你好 这个附加税是另外算的,要按照实际缴纳的增值税计算的,如果有退税,免税,是不可以减免的

请问下我司5月已收到留抵退税,这个月申报增值税及附加时,附加税还可以抵扣之前得留底退税额吗?
收到期末留底退税后,下期申报增值税只需要缴纳增值税,附加税可以直接抵扣留底退税是因为什么?为什么增值税不可抵扣
老师,增值税留底退税后,本期需要缴纳增值税,可抵扣的附加税会计分录怎么填写啊
为什么申报增值税附加税的时候,有个留抵退税本期扣除额数字,结果不需要交附加税,为什么呀
老师,申报增值税时需要交税,附加却可以抵扣,税务局说是因为之前有过留底退税过,所以可以抵扣附加,麻烦问一下这是什么政策
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
收到留抵退税后,下期抵减了附加税,会计分录怎么做
你好,其他问题需要重新提问的,会计学堂是要求“一题一问”的