如果您是小规模纳税人,按次申报印花税,在申报第四季度印花税时,应选择所属期为第四季度的具体月份,即10月、11月和12月。

老师开票开设计服务*物料制作费,汇款的备注能写货款吗
欠客户10万,打了欠条,欠款付清,距离客户较远,怎么把欠条弄清
老师,我们公司确认收入,但是对方公司不要发票,那我要计算增值税吗
老师,法人自己用私户打进公户的钱,然后支付了货款,请问分录怎么写
印花税是多少交税老师
当月实际产生的应交增值税为1760.7,当月已预缴151.14,城建税已预缴5.28,申报增值税申报表时,增值税1760.7-预缴151.4=1609.56,城建税是以1609.56核算等于112.67,账上应该以哪个数计提附加税及应交城建税才能冲掉原先预缴的5.28
老师,房地产公司12月要开始确认收入了,之前都是预缴增值税和土地增值税,那这个月要确认收入了,那么预缴增值税和土地增值税的表格就不填了吗?
请问老师,法人租房子,但没有合同, 能填专项扣除吗
申报表交的税金和实际做账的税金多一分,这个一分应该做入什么科目?
家权老师,您好!《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳申报表(A类)》的问题?
就是现在1月份申报的,我按一次一个季度的按12月申报可以不?
你说的这种也可以的。
老师,这样所属期怎么选
可以写2023年10月1日至2023年12月31
这样的话也可以吗?
你好,可以的, 没问题没有强制性规定的