你好,按次申报的,有发生就申报,没有的就不要管了。

去年公司销售了一套厂房,在税源地预交了增值税,附加税。申报时按简易计税申报的增值税,金额要小些。所以形成了应交税费借方,一直有多交的税款。公司没有业务,一直0申报,我可以把这个应交税费借方的数据平了吗?以后也不需要抵税的问题
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
为了报销相关的油费和车辆修理费,需要按私车公用——方法1:签订合同租金100元/月,3个月支付一次,是不是可以以收条入账?公司交什么税?这个租金需要申报个税吗?以工资薪金还是财产租赁申报个税?免增值税及附加了,员工方面需要交印花税吗?有没有其他办法处理,让员工去交印花税也麻烦。
小规模纳税人公司,1月份报税需要报哪几种? 认定的税种有: 增值税及附加税,所得税,个税,印花税,工费经费,残保金。
公司是小规模公司,认定的税种有: 1.增值税,附加税,所得税(按季申报) 2.个税代扣代缴(按月申报) 3.印花税,工费经费(按次申报) 4.残保金(按年申报) 24年1月份,我报了以下税目: 个税,增值税及附加税,所得税。 请问,我需要0报 印花税 和 工费经费 吗? 如果印花税和工费经费都是0可以一直不报吗?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
只要不需要交,都是不需要管的。
但是我看申报记录里面,按次申报的工费经费,前会计每个月都会0报一次,我是不是也需要和她一样,每个月零报一次?
你好,你看下你零申报能申报了吗?如果零申报了的话,那属于按月。
可以零申报的
但是税种认定上面写的按次
你好,那你需要按零申报的。
前会计是每个月0报工费经费,每个季度0报印花税。但这上面认定的是按次呢,所以我现在拿不准到底怎么报?
你好,按次的我们这边有发生就申报,没有发生的不用管,具体的你可以问一下你税务局的,如果是按次的,我们这边零申报不了。