对的,是的,按照一般纳税人的来。

老师,我们四一般纳税人,2021年12月份在电子税务局申报的时候,有一笔业务已确认无票收入,但在2022年1月的时候,这笔业务又开具发票了,未作废,我1月份怎么申报,这个月也有无票收入
老师,我们单位10月是小规模纳税人开具1%发票确认税额,没有确认收入,因为有货物没交付,11月变更一般纳税人购进货物取得专票,确认了收入,请问专票可以抵扣嘛?
老师,我9月预收了3个月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就开了发票,我9月做账是不是要借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费 -简易计税 我们是一般纳税人简易计税的。 等10月11月12月做账时分别确认这3个月租金收入就可以了吧。借:预收账款 贷:其他业务收入
客户11月份转款并确认了收入,申报的是未开票收入,11月是小规模,然后12月我们升级了一般纳税人,现在他们找我们要11月的发票,我现在是按小规模的免税开,还是按现在的一般纳税人开呢
老师,我们是简易计税的一般纳税人,税率为3,我们这个月开了下一级学生的学费,但是我们还没提供服务,确认收入吗
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
那当时也有一笔费用,12月才开票给我们的,现在能抵扣吗
可以的,可以抵扣的。
费用实际3月的发生的,12月才开票给我,当时是简易计税,现在这笔费用能抵扣
可以的 可以抵扣的
奇怪,之前问你们说不能抵扣,为啥现在能抵扣呢,是因为我在2月有无票收入吗
你好,小规模期间收到的专票不允许抵扣,一般纳税人收到的可以啊。
可是但是我1-11月份用的是简易计税,费用发生日期是3月份,发票收到是12月,也可以抵扣,因为简易计税一般纳税人是不能抵扣的
你好,这个倒是没有规定,这个金额大吗?金额不大的,一般税务局也不管的。
确定费用发生在简易计税期间,企业能抵扣
10万多销售额
你好,政策上没有对这个约定。
这里有一个简易计税征收项目是什么意思,是不是就是说的我们这种以前是简易计税突然转为一般计税的一般纳税人发票跨过这个时期的突发费用发票啊
一般纳税人也有简易计税的政策。3%和5%的。
我们1-11月就是用简易计税的3%,12月用的是一般计税6%,所以我都不知道3月份费用12月才收的发票的10万费用发票到底能不能抵扣
你说没有对这个的政策规定,但是我看的报税表有这个,不知道是不是针对我这种情况的,到底抵不抵扣呢
你好,你可以问一下你税务局和你税务局那边核实一下的。
我的意思是,一般纳税人收到的发票,一般纳税人可以抵扣,他只有这一个政策,但是他没有说收到了之前的发票不允许抵扣。
怎么问税务局呢,现在没有专管员很麻烦,是打电话吗
对的是啊,打电话呀,你就问一下他,我们收到了三月份的费用发票金额是10万,转了一般纳税人收到的还能抵扣增值税吧。