对的,是的,按照一般纳税人的来。
老师,请问,我们公司12月17号转为一般纳税人,在11月份有一笔收入但是未开票,12月份转为一般纳税人的时候申报11月份报表时没有报这个数,这笔收入在12月11日(转为一般纳税人之前)开了电子普票,那我是要补13个点的税吗?然后我在12月份确认收入可以吗?还有就是我11月份收到拿笔收入的时候可以结转成本吗?
老师,我们四一般纳税人,2021年12月份在电子税务局申报的时候,有一笔业务已确认无票收入,但在2022年1月的时候,这笔业务又开具发票了,未作废,我1月份怎么申报,这个月也有无票收入
老师,我们单位10月是小规模纳税人开具1%发票确认税额,没有确认收入,因为有货物没交付,11月变更一般纳税人购进货物取得专票,确认了收入,请问专票可以抵扣嘛?
客户11月份转款并确认了收入,申报的是未开票收入,11月是小规模,然后12月我们升级了一般纳税人,现在他们找我们要11月的发票,我现在是按小规模的免税开,还是按现在的一般纳税人开呢
老师,我们是简易计税的一般纳税人,税率为3,我们这个月开了下一级学生的学费,但是我们还没提供服务,确认收入吗
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老公哥注销新公司成本财务处理
我们开的是纸质发票,但是我去看红字发票的时候把红字发票开成了电子的,这个怎么办有影响吗
老师,本公司在2025年4月收到工业商务和信息化局一笔款项,上面备注2022年内贸流通服务业发展专项资金,请问这笔款项如何做账,都需要缴纳哪些税
请教老师,假如我公司从某公司进货10000,我公司发展了一个下线A公司,A公司也从某公司进货10000,某公司作为奖励返还给我公司1000,请问我公司能做返利处理吗?如果能需要如何操作
老师,小规模10月到12月利润表营业收入多报48万,入错账了,现在可以调么
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
刚成立的公司如何确定为小型微利企业
我开给对方的发票,我自己还没入账呢就发现错误了红冲了,这个我要不要做饭账里面?
请问老师,问对方买880含税,不开票对方少10个点是多少钱
那当时也有一笔费用,12月才开票给我们的,现在能抵扣吗
可以的,可以抵扣的。
费用实际3月的发生的,12月才开票给我,当时是简易计税,现在这笔费用能抵扣
可以的 可以抵扣的
奇怪,之前问你们说不能抵扣,为啥现在能抵扣呢,是因为我在2月有无票收入吗
你好,小规模期间收到的专票不允许抵扣,一般纳税人收到的可以啊。
可是但是我1-11月份用的是简易计税,费用发生日期是3月份,发票收到是12月,也可以抵扣,因为简易计税一般纳税人是不能抵扣的
你好,这个倒是没有规定,这个金额大吗?金额不大的,一般税务局也不管的。
确定费用发生在简易计税期间,企业能抵扣
10万多销售额
你好,政策上没有对这个约定。
这里有一个简易计税征收项目是什么意思,是不是就是说的我们这种以前是简易计税突然转为一般计税的一般纳税人发票跨过这个时期的突发费用发票啊
一般纳税人也有简易计税的政策。3%和5%的。
我们1-11月就是用简易计税的3%,12月用的是一般计税6%,所以我都不知道3月份费用12月才收的发票的10万费用发票到底能不能抵扣
你说没有对这个的政策规定,但是我看的报税表有这个,不知道是不是针对我这种情况的,到底抵不抵扣呢
你好,你可以问一下你税务局和你税务局那边核实一下的。
我的意思是,一般纳税人收到的发票,一般纳税人可以抵扣,他只有这一个政策,但是他没有说收到了之前的发票不允许抵扣。
怎么问税务局呢,现在没有专管员很麻烦,是打电话吗
对的是啊,打电话呀,你就问一下他,我们收到了三月份的费用发票金额是10万,转了一般纳税人收到的还能抵扣增值税吧。