同学您好, 您实际发生的是

老师1.四川省小规模纳税人,2.12月份税务局代开了专票9+7万,10-11月没有业务发生的。那我确认收入是按照开票金额确定吗,缴税的话怎么算呢
老师,公司某项业务分期确认收入,一部分是在小规模时确认的50万(12月份),一部分是在一般纳税人时确认的300万(1月份),请问在1月份取得进项专票,可以抵扣这300万对应的销项税吗?
公司要申请成为一般纳税人,之前没有收入确认,6月份给一家客户开了1%税率的专票,交了27元的增值税,那我可不可以,把这张发票,红字冲销,然后再申请成为一般纳税人,这样我之前月份收的的专票就可以进行抵扣了?
我是小规模纳税人,对方是一般纳税人,我8月9月10月购买的货物对方在10月一次给我开了一张增值税普通发票,我这边8月和9月购进货物没有票附在本月凭证里,我已经确认了当月的购进和收入,请问这种情况该怎么处理?
老师,我们单位10月是小规模纳税人开具1%发票确认税额,没有确认收入,因为有货物没交付,11月变更一般纳税人购进货物取得专票,确认了收入,请问专票可以抵扣嘛?
手误作废了上月的个税申报,这月申报完我才发现,现在我想切换到10月申报个税,自然人显示不在征期内了?不能在扣缴端操作了吗?
一个人有多个个体户,增值税怎么申报?多个个体已经超过500万,是按照13%交增值税?
老师,私人转到公帐上的钱,不需要开票该怎么办?要退回去吗
一个人名下有几个执照,增值税是怎么申报,是分开申报吗。还是超过500万的销售额要合并申报13%吗
公司支付诉讼费,没有发票,只有缴款通知书,可以税前扣除吗?
在自然人电子税务扣缴端这个我应该怎么选呢?
投标审计流程哪些呀谢谢老师
财务内审什么呀老师谢谢
里面的#VALUE!怎么消除呀?我明明复制前面的格式怎么还会出现错误呀
老师,我是长沙的做亚马逊出口一般纳税人公司,后期要申请出口退税的。是不是每次报关成功之后都要手动在电子税务局去导入报关单呢?
实际业务10月作为小规模纳税人开票了交增值税,但是货物没给客户,所以没确认收入11月转为一般纳税人后购进货物取得专票,并将货物交付给客户,确认收入,这种情况能抵进项税嘛?我确认的收入方式对不对,是否要将1%的调整为13%的税率确认收入和增值税呢
可以的话,您可以十月份补做一笔收入
那专票就不能抵了吧,我要是想抵该怎样处理
想抵的话,那您需要把小规模的时候开票的红冲,然后后面一般纳税人以后再开票
是原则上不允许一般纳税人期间确认小规模期间的收入,影响所得税了,是这个逻辑嘛?
您确实是小规模纳税人期间的收入发生退货的,实际情况的,可以