你好你之前有做过账吗?

老师好,我23年记账凭证全部装订了,现在取得23年发票,要把之前装订好的拆开还是怎么处理呢
老师,汇算清缴发现前任会计,把7月购买的汽车,入到了电脑科目里面去了,我能反结账更正嘛,可是他已经把7月的凭证装订了,,我能在23年12月做一笔会计分录更正嘛,怎么更正的啊
老师您好,我们是销冠吗?纳税人销售眼镜商店,被管理科查23年有风险,调整了23年收入,补缴了增值税,所得税付家税也相应产生了税金滞纳金。调整了财务报表,增值税报表,年报收的税报表。请问我们23年账在1月初的时候已经装订完毕,报表都已经装订,现在因风险调控了这些报表增值税。请问需要改账吗?重新做凭证入到二三年再把账本都重新装订吗?还是指调表了,不用再调账了
老师,因为我现在要离职从这一家单位,然后现在招了一个新的会计,我在和他进行交接,对于这个会计凭证账簿这一块儿,我之前年度我都是装订成册了,但是24年的由于我们电子账簿估计会涉及到要调整,有些数据还不太确定,所以我没有进行装订,这样的话是我必须要把1~9月份的装订好给他交接,还是说是怎么弄比较合适?
老师您好,公司是一般纳税人,有取得进项发票,进项发票我没有单独存档,而是跟别的凭证装订在一起了。(之前也不知道要单独存档的,现在是看到别的公司在单独存档),所以想问下,我之前那样的都装订了,需要怎么补救吗?谢谢老师!
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
做了账的,之前以为拿不到发票,现在又拿到了
你好,你如果已经入过账了,直接贴进去就好了。
关键我全部打孔装订了,现在是要重新全部拆开吗
你好你不能够直接贴到瓶凭证里面去吗?不装订用胶水贴上去也可以的。
可以把5月份之前取得的23年的发票直接附在23年12月的账后面吗,要写什么说明吗
你好如果有录过凭证,这样就可以这样做。
是不是打印的发票上面要备注一下
你好,有备注会更好一些