有以下两种情况: ☑ 情况一:受票方未进行用途确认及入账确认的,由开票方通过电子发票服务平台发起《红字发票信息确认单》后全额开具红字数电票,无需受票方确认。《红字发票信息确认单》录入确认即开票,销售方无需再进入专门开具模块进行开具红字发票操作。 ☑ 情况二:受票方已进行用途确认或入账确认的,可由购销双方任意一方在电子发票服务平台(当受票方为非试点纳税人时,在增值税发票综合服务平台发起和确认)发起《红字发票信息确认单》,经另一方确认后,实现“确认即开票”,销售方无需再进入专门开具模块进行开具红字发票操作。需要注意的是,如果对方在发起红字发票开具流程后的72小时内未确认的,该流程自动作废,应重新发起流程。

给客户开的普票,不需要跟对方确认是否抵扣吧,可以直接作废或红冲吧
老师!当月的数电票红冲怎么冲呢?需要填写红字确认单填单吗?
老师请问现在开全电发票红冲需要对方确认,假如销售方开给购买方一张普票,普票购买方不能抵扣但是做账了,那销售方红冲还需要购买方确认吗
数电票红冲,如果对方没有认证,还需要对方点确认么
老师 数电普票 红冲不需要客户确认,对吗?
老师,我们是集团公司,母公司是管理公司,负债给下面的子公司运营,采购,财务都在总公司。现在是老板想对下面几家公司收取一定的管理费,但是税法是有规定不可以直接以管理费的形式收取,老板非得说别加盟的都是按营业额提点,请问应该怎提
老师,业务员拿回来的报销单付的发票比如发票开的比实际多。但加油的发票比实际的少。 这样我怎么处理?
老师,商业汇票可不可以转让给法人,公司欠法人钱
老师 正常8月份的工资是9月份底发的,我10月15号之前申报没问题吧 这应该是正常流程吧 今天竟然有员工投诉我们说他走了还在给扣工资
老师,报关单成交方式是EXW,填写的杂费是人民币100元,但是业务提供给我的报关费发票是人民币300元,这样金额对应不起来,这种情况需要怎样处理?正常杂费是由客户承担,但是我们公司也付了杂费,发票也开给我们了
老师,企业出资投资子公司,账务要怎么处理啊
老师好 小规模纳税人一季度开票专票+普票开票不足30万 是不是普票不纳税 专票单独纳税;如果普票+专票超过30万 全额纳税
结转成本时,本年利润在贷方还是借方
请问下申请出口退税的时候,显示报关单与进项品名名称不一致,要怎么处理?
老师,您好,问下小规模纳税人,异地项目开普票21万,做跨区域反馈的时候,是不是不用新增行次?直接提交反馈就行?
对方收到数电普票 也需要用途确认的意思吗?
哈哈 是的 这个红字是要麻烦一点的
收到的普票应该在那个平台进行用途确认呢?怎样操作呢
我们这边是在电子税务局操作的哈 你那边可以问下你们的12366的哈
加油 问题结束后记得给我好评哦