正常的途径就是应该签订租车协议,代开租车发票才可以

请问老师,我公司的一名销售人员,开自己的车跑业务,问题一:没有签订租车协议的情况下,差旅费用:比如加油费、过路费等,采用实报实销的形式,可以吗?问题二:费用报销后入账,在企业所得税前扣除可以吗?问题三:报销的费用需要给这个销售人员代扣代缴个人所得税吗?
我们公司老板个人买了很多货车,但是这些货车要上路就必须要有许可证,所以他全部挂靠在有资质的公司,车都不在老板名下,那个公司只收挂靠费,货车老板自己支配,这些货车全部在给老板自己的商贸公司运送货物,那这些车的油料费,修理费,过路费,怎么才能合理的做到商贸公司的费用里,可以企业所得税正常扣除
老师好,小微企业就老板一个人,搞点广告印刷,公司没有车,老板用自己私车跑业务,怎么操作可以让产生的油费可以在合理范围内公司报账,可税前扣除
小公司,没有什么财务制度,老板自己跑业务,他的车产生的各类费用可以报销吗?或者怎么才能税前扣除呢
老师好 老板创业 搞点广告打印之类的 公司小规模。公司没有车,但是用车 找个朋友个人去税务局代开租赁发票入账 产生的一些油票过路费可以企业所得税前扣除不
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
和老板自己签吗?约定0租金,又得过路费等车辆费用公司自行床单可以吗
和老板自己签吗?约定0租金,约定过路费等车辆费用公司自行承担可以吗
这种零租金的税务局是不认可的
那公司付租金给老板,老板个人去税务局开发票,月租金2000的话,个人开票交19.8增值税及附加等,他名下就是公司法人代表,税务局也不给代开了呀
对法人的话是不能开发票的
那有什么好办法呢?把老板车俩过户给公司?
对这种情况只能是说把车辆过户到公司名下才行