你好 暂时不需要做处理的哈 钱确实是注册资本 也是真实的业务情况 将来找你们推的时候再冲呀
老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
收到股东转过来备注投资款的钱,我可以做借:银存,贷:实收资本,这个在报税时要交印花税,要区别于销售合同来交,还是一并合并来计算印花税。。第二个问题:公司成立四年多了,也偶尔公账会转出到股东,也有股东转入,这样子将他转入的做实收资本,会不会有嫌疑是将公司的款又转作资本了?还是可以,本就是公司赚的钱,现在又让股东还回来了?
老师你好,我司收购了一个小公司个人股东的51%股权,小公司实收资本只有60万(注册资本520万),按当时净资产平价收购,大概260万元,款项转给个人。对我司和投资公司来说应该分别怎么记账?后面工商登记完成,这个股东个人股东股权转让信息表上写的协议价格是206万,可能是为了少交税,对投资的公司和被投资公司来说这种情况有影响吗?
我公司2020年12月份银行收到一笔100万进账,备注了投资款(当时转款人在和公司谈合作阶段,不是公司股东),后来老板说作为实收资本入账,后来双方合作没成功,钱也没有退回,账面却有100万实收资本,这个账应该怎么调整
老师们,老板是公司100%控股股东,2022年1月份注册,老板在2022年和2023年借公司周转资金3万多,挂在其他应付账款中,2024年4月份老板又分5笔分批打款给公司16万元(以注册资本金形式), 问题1:其他应付账款的资金与老板商量若他同意是否也转到实缴资本金中? 问题2:总注册资本金是200万元,我在挂账是先做了借:其他应收账款—老板 200万元 贷:实收资本 200万元,借:银行存款16万 贷:其他应收账款 16万 这样做分录合规吗? 问题3:老板在4月份交的这16万注册资本金是否需要出纳写收据?(暂时没出纳,我做账并兼出纳工作),是否去工商局备案出具出资证明?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
应该不会退了,但是实际上我们实收资本应该为0,这个缺多了100万,有没有税务风险
因为这个人一直也不是公司股东
你好 没风险的哈 是真实的业务情况哈 到了后面确定真的不合作了 再调到其他应付款哈 暂时不动的
已经确定不会合作了,因为这个也过了几年了,如果直接从实收资本转为往来借款,年报数据会发生较大变动,需要修改以前的报表吗
不需要修改以前的 就现在调整就好的
就是说可以直接把实收资本转为其他应付款吗
是的 因为是实际情况 就算有什么风险也是可以解释的哈
好的,谢谢
结束问题后记得给我好评哦 谢谢