您好,同学,是多计提了一分钱啊?
老师,增值税多记1分,是转营业外收入吗?
老师,实际算出的税比要交的税多1分,这种情况在什么时候做营业外收入?由结转增值税开始到转出这1分入营业外的分录怎么做?
老师你好,22年1季度的增值税在免税内,忘记转营业外收入了,现在怎么补分录?
小规模纳税人增值税%3减按%1缴纳,那多计提的%2可以直接转收入吗?因为多计提的代表了上个季度的收入少做了这个季度应该把多计提的部分转营业收入可以吗
老师您好 7月增值税入了营业外收入 季度末超过30万 那笔营业外收入怎么转出来交增值税 分录怎么写 谢谢老师
从公司名下买了一辆新能源车,购置税的减免政策是什么?
#提问#老师,我们是一家空调批发零售的公司,四年前我们购买了一批家用空调出租给某高校,当时我吧这批空调和安装的材料费,人工费等全部计入了固定资产,现在这批空调要拆下来卖二手空调,材料其实大部分就算浪费了,有一部分铜管,但都打包给买方了,我做出库成本结转时,材料和人工这部分的销售价格怎么处理呢?都写0还是随便写一个价格再做折让?
咋核对往来啊?用啥跟啥核对?
老师外贸公司有二十几万的成本拿不到票了,刚好有废品要处理,能不能互抵掉,也不用找成本票了,想把帐走掉?
老师,您好,小规模纳税人,设置应交增值税科目时,在金蝶里面,有一个三级科目,名字叫未交增值税,我是否可以用这个科目?
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞
老师你好,我公司四月成立的,4-6月没报个税,因为也没发工资,这个月一起发的三个月工资,我一起报三个月的个税可以吗
为什么有的公章没五星?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老师,酒店行业小规模账好做吗?
是啊,也不知道那增值税报表是怎么回事,收入多1分又对少1分,应交增值税又多了。
您好,同学,那就冲销多计提的部分呢,做相反分录
反方向分录,只是做应交中税费吗? 还是说之前确认收入的有做反方向吗,这样是话收入又对不上了。
你之前是怎么做的呢,可以冲销这笔重新按照正确的来做,以最终发票得信息为准,需要把纳税申报得信息和发票信息一致得,可以手动修改
申报是系统自动提取的,我没修改,但是跟账上对不起,账上收入少0.01,调成一样应交税费又多0.01了。所以就是相差0.01
您好,同学,所以是要核对一下得,是会出现这种情况得,得手动修改啊,我也是遇到过很多的