你好 可以补上 借 应交税费,贷以前年度损益 调整
老师你好!我是小规模纳税人,21年度忘记把季度减免的增值税结转到营业外收入,21年申报经营所得时收入总额没有加上。这部分可以在22年申报所得税时缴纳吗?
老师你好,去年忘记做营业外收入的免税收入,今年分录怎么做呢
老师你好,22年1季度的增值税在免税内,忘记转营业外收入了,现在怎么补分录?
你好,小规模纳税人第1季度。普票的开票额不足10万。增值税减免的时候应做会计分录。借记应交税费,应交增值税减免税额。贷记营业外收入。在第1季度季末的时候。我看到还有一笔会计分录为结转增值税。小规模的需要结转吗?
您好老师!今年第一季度增值税不超30万的免缴纳,但是在第一季度末忘记做分录了,请问现在如何补做分录?谢谢
比如说今年三月份申请下来高新技术企业了,那从申请下来的次月就按照高新技术企业的要求做辅助账了还是怎么样?
先投投资款进去 在减资 算是实缴了嘛? 投资款也是减资后应承担的钱
老师可以说一下公司注销流程,都需要哪些手续,,怎么办理吗?
老师,银行收款码收到货款,然后卖出去,扣除1%服务费,怎么账务处理
老师,单位是一般纳税人,对外开具的普票,如果有进项税额,可以抵扣吗?
老师,临时召集股东会议的主体资格是答什么法条
会计交接需要交接什么现在?有什么需要注意的地方?
@董老师,你好,请问在线吗
公司出纳发工资的时候转错了一笔工资,到公司员工以外的人,然后现在是要叫他把这笔工资转回来,这其中涉及到工资加手续费,他转回来的时候是不是只转工资回来就行了因转工资而发生的手续费用要叫他一并转回来吗?
老师好,想问一下 ,当发票末认证,但做到待认证科目中,当月交了增值税,可因有张发票做了待认证科目中,所以报表反应应交税费是负数,没关第吧
现在转到今天不可以吗?必须要用以前年度吗?
你好 金额小的直接转到今年可以 金额大的用 用以前年度
这样吗?那用以前年度损益,借应交,贷以前年度也就是一笔分录?
借 应交税费,贷以前年度损益 调整 借 以前年度损益 调整 贷未分配利润