你好 是 留底抵欠的吗
老师不知道为什么增值税主表上会出现欠缴金额,我们税额都是每月清算的,这期可以吧欠缴的填入本期缴纳上期欠缴税额中码。还是不管它
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师,如果这月不需要交税,税务局又非要我们交点税,进项票又不能拆分抵扣,直接在主表31栏本期缴纳欠缴税额里填写可以吗?
老师,你好,我上个月增值税正常申报税费未缴纳,进项票这个月还是没有,办理不了留抵抵欠,我申报的时候,是不是主表31行,本期缴纳欠缴税额那边填写上期为缴纳的税费即可,还是不用填?
老师,我这个月要申报缴纳欠税,我在主表一里面第31行本期缴纳欠税额填入了我要交税的金额,但是缴费时出不来我要交的金额,是我填错了吗?
企业所得税和财务报表要等增值税申报表报好了才能报吗
老师好!我们是一般纳税人,坏账要怎么计提啦
你好老师,我们经营范围里有运输服务,但是没有办资质,能开运输发票吗?
1.差旅住宿专用发票与普通发票可以抵扣吗? 2.公司对技术、业务人员进行培训,外地员工到本地来参加培训开的住宿发票(有专票和普票)都可以抵扣吗?
老师,请问出口的报表,有免税的项目,有征税的项目,认证的发票,需要按照免税比例转出吗?
不是公司股东 可以公司打投资款吗
老师,接上个问题就按算出来的开发票
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
不是公司股东个人给公司转款项的 记什么科目 可以给他开发票吗
老师,不是。是我直接补交部分欠税银行支付
你好,这里不要填写了。
老师帮我看看看,是不是我填错了
税款交齐了吗 是的话 31不要填写 30填写和25一样的
老师,税款没有交齐,现在就是补缴部分税款,要补31行的数字,正确的要怎么填写,
31不要填写,31不要填写啊,你交了多少税款,在30栏里面填写。
老师,我更正之后出来的费用还是全部的欠税
那你这个月需要缴多少税款的
就只要缴纳1427.18
然后欠多少税款用120341-欠款的金额 算出这个来在30栏填写 31不填写
老师,还是一样出不来
34行的那个才是需要缴纳的 你看下34行出来的是多少
34行出来的是我这月要要交的税1427.18.如果34行变了,附加税也会跟着变,我试了
是啊 你修改31和30不影响34的 你把你修改之后的截图