你好 是 留底抵欠的吗

老师不知道为什么增值税主表上会出现欠缴金额,我们税额都是每月清算的,这期可以吧欠缴的填入本期缴纳上期欠缴税额中码。还是不管它
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师,如果这月不需要交税,税务局又非要我们交点税,进项票又不能拆分抵扣,直接在主表31栏本期缴纳欠缴税额里填写可以吗?
老师,你好,我上个月增值税正常申报税费未缴纳,进项票这个月还是没有,办理不了留抵抵欠,我申报的时候,是不是主表31行,本期缴纳欠缴税额那边填写上期为缴纳的税费即可,还是不用填?
老师,我这个月要申报缴纳欠税,我在主表一里面第31行本期缴纳欠税额填入了我要交税的金额,但是缴费时出不来我要交的金额,是我填错了吗?
您好!老师麻烦问一下我们公司从2020年-2025年采购有100万元没有入账也没有抵扣,现在我算了一下采购入库是19854470.55元,销售金额6529774.19 元
老师您好,我们公司先花钱更换了一批新能源公交车电池,然后收到政府补助资金300多万,这笔钱可以直接进营业外收入吗
被挂靠方开具简易征收发票出去,挂靠方再开具简易征收发票成本进来,这个比例有规定吗?
老师好,请问:我们个体户公户收到的电子商业汇票,还有8天到期,电脑上需要什么操作吗?
老师,增值税和城建税分别是什么?
老师请问如何查看个税专项扣除是否采集成功
仓储服务的销项发票进项成本必须包括房屋租赁成本吗?
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
老师,请问开发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 收款,借库存现金 贷应收账款,归还法人款 借其他应付款 贷库存现金。然后现在收到24年的流水发现转公户了。现在是借银行存款 贷应收账款 把借库存现金 贷应收账款 还有借其他应付款 贷库存现金 冲销掉?
医院收到卫健局疫情期间的补助怎么入账
老师,不是。是我直接补交部分欠税银行支付
你好,这里不要填写了。
老师帮我看看看,是不是我填错了
税款交齐了吗 是的话 31不要填写 30填写和25一样的
老师,税款没有交齐,现在就是补缴部分税款,要补31行的数字,正确的要怎么填写,
31不要填写,31不要填写啊,你交了多少税款,在30栏里面填写。
老师,我更正之后出来的费用还是全部的欠税
那你这个月需要缴多少税款的
就只要缴纳1427.18
然后欠多少税款用120341-欠款的金额 算出这个来在30栏填写 31不填写
老师,还是一样出不来
34行的那个才是需要缴纳的 你看下34行出来的是多少
34行出来的是我这月要要交的税1427.18.如果34行变了,附加税也会跟着变,我试了
是啊 你修改31和30不影响34的 你把你修改之后的截图