同学你好,请问你说的15万多和14万多指的是?

老师刚报的企业所得税 固定资产500万一次性扣除,我这次季度放弃了 年度汇算清缴还可以一次性扣除吗
老师,这个500万元以下的固定资产一次性扣除是填一次就可以吗,还是每个季度都要填?怎样填?
固定资产500万以上一次性扣除季报填写跟500万以下一样吧 就是算法 填表一样 只是规定金额提高了?
500万元以上固定资产一次性扣除 比如12月入账的 四季度企业所得税申报时 可以一次性扣除吗(账上还没有折旧)
22年购买的500万以下固定资产是只有第四季度的才能一次性税前扣除吗
税款产生的滞纳金,算在纳税总额里吗?
老师,上周刚申报完2025年企业所得税汇算清缴,有2万多的退税,我现在还没有申请退税,一直听说退税税务局就会查账,这样吗,可不可以不申请退税,
老师好,我想问一下我们公司有一笔费用是一千块钱但是因为他修东西导致其他地方坏了扣了480元下来,对方给我们开发票还是开的一千块钱,我们支付时候只支付了520,那我做帐也只做520吗?多开的发票可以不用管是吗?
分公司和总公司的汇款在一起有没有关系,就是两个共用同一个对公账户
个人把水果卖给公司,要求开发票,可以自己到税务代开发票吗
混凝土行业取消简易计税,1月份发生的业务加收税点重新开票。但是有个别客户在1月份已开3点发票走申请付款流程,客户要求红冲1月份的发票,但是还是按原来的开票金额开13点的票,加收点的票要求另外开一张,那这个加收税点的票我怎么开合适?不开数量.单价,只开金额这样操作是不是不可行?
劳务派遣公司报个税是需要把派遣出去的员工工资都申报了吗,社保也报吗?还是怎么报个税啊
老师 老板实发员工的工资比工资表多发十几块钱,就是迟到没扣钱, 个税和计提工资的分录都是按工资表做的, 那计提工资的分录要按实发的更正分录吧 个税下次申报报要多报这部分多发的工资吧
但是老师你发的这些都是机械设备,而不是机耕费
公司注册资本可以4千万,可以最多减资多少
固定资产原值未变,但折旧增加了3个月的折旧
上季度报的时候17万原值,折旧是16500,享受加速政策优惠金额为153500,这季度折旧30700,实际享受加速政策金额为139300,表上提示一定要比153500高
老师,在吗
同学您好,单价不超过500万的固定资产应纳税所得额一次性扣除。你这边的15万和14万的意思是折旧费用?不一致了?
表中油本年享受优惠的资产原值———账载折旧——按照税收一般规定计算的折旧——享受加速政策计算的折旧——享受加速政策优惠金额
同学您好,你是想问固定资产一次性扣除和折旧的会计账务处理关系吗?
资产原值不变,但账载折旧和按照税收一般规定计算的折旧随着时间推移使用月份增加,金额会增加,那么享受加速政策优惠金额会减少,但报税时不允许
我应该怎么填写申报表
是这样的,企业选择享受一次性税前扣除政策的,其资产的税务处理可与会计处理不一致。新购进一次性税前扣除的固定资产,在会计上,固定资产的确认、计量等需要按照现行的会计制度、准则处理,需要通过固定资产科目处理,正常计提折旧。如果企业适用一次性税前扣除政策将一定产生“税会差异”,按照申报表通过填报的方式来调整。即:会计上按会计规定处理、税务上按税法规定处理,不能混淆。
会根据递延所得税科目调整所得税费用。
会计处理和税会差异我知道,但资产原值不变,但账载折旧和按照税收一般规定计算的折旧随着时间推移使用月份增加,金额会增加,那么享受加速政策优惠金额会减少,但填写申报表的时候提示不能比上期享受金额少
同学您好,我理解您的意思了,因为太晚了,电脑不在身边,我找了个例子给你。你看一下就明白了。是年累计金额。稍等哈 我给你上传照片。
对,老师,我填的时候就是这么填的,但税局系统不允许,我只能先不改了
之前没做过一次性扣除
您发的表就是第二季度的第5列和第6列比第一季度少,但填写申报表的时候,提示第5列和第6列必须比第一季度的高
同学你好。这样的话你就需要咨询下当地税务局了。
好的,谢谢老师
您客气啦 祝事事顺心