您好,对的,是这个意思的
老师你好,请教一下 ,我们开给客户,客户说发票单位开错啦,然后红冲,税务局系统提示不给红冲,由于客户是出口,请问老师怎么弄?急急
老师 公务车加油的油票报销除了附发票还需要什么附件么
老师,代开的货物运输发票,需要代扣个人的个税吗?
这是净利润的公式,净亏损不会,麻烦老师更改下
您看一下我的分录,去年汇算清缴的所得税费用能当成损益结转?然后再计提25年当期所得税?去年所得税费用这不是当成今年的税前扣除了?这不对吧?是不是不能当作损益来结转?
你好老师个体户经营超市购买的消防用品会计分录怎么做
核定征收不用建账本吗?
小规模纳税人,电费开票收回,应该入其他业务收入还是营业外收入?
水电费的支出做研发费用: 研发支出-费用化支出-水电费 和 研发支出-费用化支出-直接投入-水电费 有区别吗
我们是物流公司,会发送一些运输的任务在平台上,同时会向平台付款,需要取得哪些凭证才能作为成本入账呢
那21年固定资产比如一次性扣除了 22年四季度季报的时候(前三个季度没有一次性扣除 统一四季度扣除 这样也可以吧?) 一次性扣除表里固定资产是所有的资产 包含21年已经一次性扣除的资产 是吗
这个是可以的哈,可以
那一次性扣除表里 21年已经扣除的固定资产还用填进去吗
还是一次性扣除那里只填22年新增要一次性扣除的?
已经扣除的了不需要再次填进去
噢 还有个问题 第一年纳税调减了(金额就是本年折旧减原值,假如是24万) 后面两年纳税调增(假如每年调增11万 最后还剩净残值2万怎么处理呢 我意思是纳税调增的金额跟当初调减的不应该一致吗 还是说汇算清缴填报时 可以不一致 就这样每年调增11万? )
汇算清缴的时候,每年调整就可以了
纳税调增不是本年折旧金额吗 但是因为有净残值 最终调增金额会少于当初调减的吧
对,这个是会减少一部分
就是净残值不考虑吗 直接按照账上计提的折旧调曾吗(账上有净残值)
净残值这部分是不考虑的
“对 这个是会减少一部分” 那这是正确的吗 用做什么处理吗
残值是可以不管的,每年调11万
噢噢 最后残值怎么处理呢
残值的话,到最后一期,再调减去
到最后一期 是到啥时候?
到你们折旧完毕的那一期