你好,可以调整成一致的,你把借银行存款,贷固定资产清理应交税费,这个固定资产清理改成其他业务收入。

老师 公司卖了一辆越野车,之前是计入固定资产的,卖掉计入固定资产清理,计入了固定资产清理,国税申报表里是确认了收入,而我账里走的是固清,这样导致我记账里的收入和申报表里的收入是不一致的 这样对吗
企业出售固定资产,开票系统上算销售收入,实际做账是按照固定资产清理做账,是没有销售收入的,这样对账对不上了
问个实操问题,固定资产出售申报表里的收入金额是发票金额,利润表里是清固定资产清理差额作为收入的是是不是利润里的收入金额和申报表里的收入金额不一致了
老师好,销售固定资产车辆在税控盘里面开增值税发票,缴纳税款后,在记账系统里面下的是固定资产,但是申报汇算清缴的时候提示增值税申报表收入和记账系统里面利润表收入不符 ,差额刚好是一辆车的钱,这个要怎么处理
老师,销售固定资产开票是入的固定资产清理,这样账套里的本年收入金额和申报系统不一致,这个要怎么弄啊?
老师,我们单位是专门搞劳务派遣(清洁)的,购买打草机的机油阀340元计入哪个会计科目的二级明细?是计入主营业务成本还是管理费用-其他,麻烦老师指导一下
老师,还是那个问题,我那个之前少结转成本,那些商品是从0入库,一年一年算啊?
老师好,全资子公司注销,账上没钱,无法支付清算审计报告费用和税收,可以由母公司代支付吗?如果可以,计入什么科目?谢谢!
71年,74年,80年男性,单位职工,退休时间,分别是?
老师,公司购买的房租入固定资产卡片,要写净残值率吗?
老师 员工报销的本地的餐费计入该员工差旅费会有风险吗?因为员工报销的有时候会发票会很多 ,
那我做账的时候要问总包方要流水和回单是吧,毕竟工资是发给个人的,只有总包方有流水和回单,请郭老师回答
老师好,我们是建筑企业,在22年项目开始的时候,公司尚未申请变更为一般纳税人,因为换财务比较频繁,新来财务不知情的情况下接收了200多万钢材款的专票,现在是否可以让对方红冲,重新开发票?
应交税费-应交增值税-出口退税和应交税费-应交增值税-进项税科目都有余额正常吗,需要结转吗?都是出口退税的余额,退税款已经收到了
老师,残保金工资总额申报是不是按个税申报总金额申报的
资产处置损益改成其他业务成本?
你好,资产处置损益还是做这个。