你好,一般有两种不同的情况,作为收入成本处理要开发票,作为利润分配处理开收据。

我们是商店公司,与另外一家单位合伙经营销售,我们出地方,收入全部收到我们公司账户,按月给另外一家进行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我们只出经营场所,他们按月给我们开具应该给他们结算金额的发票,比如这个收入100万,后期他们会开具50万的发票给我们单位,我们单位拿这50的发票做成本并进行增值税抵扣。请问这样操作可以嘛?符合规定嘛?
老师请问,我公司的股东是100%政府,请问我公司与对外签订的场地租赁合同(场地是政府的名称)请问我公司是不是按照正常的租赁收入来确定收入,发票开具只能开给和合同签订的公司名称。
老师请问,我公司股东是100%政府,政府的固定资产现由我公司进行对外出租给其他的公司进行经营性出租,合同签订的是我公司不参与经营和管理只参与进行15%的分红,请问现在我公司收到分红款我们怎么计帐?能不能作为收入开具发票给合作的公司按照正常的收入来入账呢?
老师我单位跟其他公司合作经营新能源汽车充电业务,我公司负责提供场地,对方负责充电桩的安装和运营,产生的充电收入进对方账户,发声的电费支出由对方账户汇款给我公司,由我公司负责交到电网,协议约定按照充电收入的30%分给我公司,我想问下我公司的收入和费用是什么怎么做账,需要开什么发票给对方
老师你好,想请教下我们是集团公司名下子公司有一处房产,现在子公司一直处于注销状态,注销后该房产归集团公司所有,现在集团公司将这个房产托付于代理公司进行出租并且与代理公司签订合同,代理公司每年会给集团托管经营权费用,作为我们的收益。托管公司将房子租出去的85%收益也归集团所有,想问下老师这种是不是合理,他们打进来的托管经营权收入做为集团来说应该怎么做账呢
老师,商贸出口企业有很多种样品,库存商品二级科目全部一一添加吗
老师,三年的合同金额是29162966.36,广宣费可以开多少发票呢
老师,现在在做汇算清缴填A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,公积金这块:应付职工薪酬~公积金科目计提了350元,支付了350元,后面就没有计提也没支付了;但是个人所得税申报时每个月都扣除了350元; 现在汇算清缴怎么填?公司公积金账户一直没钱交,账载金额我可以按350*12=4200元、实际发生额350元、税收金额350元填写吗?
你好,老师,股东贷款买车。首付公司代付,贷款利息公司代还,经营收益入公司,车做了公司固定资产,股东要带车退股,会计分录怎么做?怎么做账核算
老师,三年的合同金额是29162966.36,广宣费可以开多少发票呢
你好,老师,股东买车投入公司经营了5个月,经营收益归公司,首付与经营期间贷款+利息各个股东共同承担吗?其中一个股东要退股。该怎么做账核算
账无忧结账的,想把商品名称改一下怎么修改
我们是餐饮住宿行业。买了一个餐饮收银机器2千多,我可以直接入主营业务成本吗?
老师,我们是给学校提供蔬菜肉类等食品的,因为营业执照经营范围里不好初级农产品收购,农副产品收购等,他不能开农产品收购发票。现在有去外地做牛生意的人手里买的活牛,对公付的。人家收到钱就走了。现在只有付款懂,怎么处理。
目前四线城市财务有多少工资啊?
老师请问如果按照利润分配处理开收据的话,我这边是要申报所得税是不是,我入账的时候要怎么入账呢?
按利润分配处理需要签订合伙或合资的合同,居民企业间分红不交所得税
我公司签订有合同的,合同明确规定的就是分红,我是不是就不能开具发票给对方,因为是签订的分红合同,我这边收到分红后会计分录是不是 收到分红 借:应收股利,贷:投资收益 借:银行存款,贷:应收股利 对方 借:利润分配—未分配利润 , 贷:应付股利 借:应付股利 , 贷:银行存款
没有签合伙合资合同的话不一样,实质不算分红还是收益的
老师请问那么我这边收到公司与其他公司签订合同的分红款,我该怎么入账呢?开就款收据给对方还是开发票给对方呢?
实质是收益就开票做收入,不是主营业务就计入其他业务收入
好的谢谢老师
不用谢,祝工作顺利