您好 实际是今年发放的 个人所得税按照收付实现制申报 现在发放的 就按发放的金额申报 去年您工人有没有做过零申报

老师好!请问一下,我们是建筑行业,项目上的农民工工资是他们在农民工专户发的,从2020年9月份到2021年6月份的,现在要在劳务公司把农民工工资做为劳务费开票出来做项目上的成本,现在有一个问题就是:现在开劳务发票,劳务公司要为所有在农民工专户发了工资的劳务人员申报个税,从去年到今年快一年的工资能在今年申报吗?如果现在开始申报之前领的工资,那么那些劳务人员现在又在别的项目工作,别的项目也会为他们申报个税,那么就会一年超过6万,请问老师,这个事怎么处理?
老师好!请问一下,我们是建筑行业,项目上的农民工工资是他们在农民工专户发的,从2020年9月份到2021年6月份的,现在要在劳务公司把农民工工资做为劳务费开票出来做项目上的成本,现在有一个问题就是:现在开劳务发票,劳务公司要为所有在农民工专户发了工资的劳务人员申报个税,从去年到今年快一年的工资能在今年申报吗?如果现在开始申报之前领的工资,那么那些劳务人员现在又在别的项目工作,别的项目也会为他们申报个税,那么就会一年超过6万,请问老师,这个事怎么处理?
请问2021年1月15号申报个税时是按照12月实际发放数据申报的,也就是11月计提的工资数,依次类推,后面每个月都是这样申报的,截止到本月都是这样申报的,但是12月的申报数据里面有些员工的工资实际没有发放,要本月一起发放,这样有没有问题呢?另外2月申报个税的时候我应该怎么申报呢?如果两个月的工资合并在一起申报的话,个税就多了,应该怎么处理呢?
建筑单位,工程款到账比较集中,农民工工资发放也比较集中,那个税这一块怎么申报呢?例如,今年年底到账,全是农民工专户发放的,工资卡都是临时找的人员办理的,工资做的都是去年的,但是去年也没有报个税?实务中碰到这个问题改怎么处理呢?
老师,小规模车位安装公司,1月份发放去年全年工资,都是农民工,一年一次,我去年1- 12月只发的员工工资,没有计提农民工工资,个税系统也没有添加这些农民工,那我2月申报 1月个税怎么申报,1月从公户付给农民工工资好几个人每人5万左右,我1月添加人员采集,这些农民工能在1月就能用抵消一年6万的费用吗
两个问题,希望得以良人仔细解答。 Q1: 公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗? Q2: 还想问下不是属于公司去劳保所,备案登记,然后买回来的合同吧?去劳保所购买劳动/劳务合同属于违法行为吧?
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
也没有做过零申报哦,人员都是刚刚确认的,不可能提前申报的,每个人的工资还做了一年的工资额度,六万,这个个税怎么申报呢?
要做到去年的话 那要去税务大厅补申报 入职日期填20230101 然后在12月份填60000应发 我这边这样操作过
公司今年刚注册的,八九月份刚做的税务登记,还是分公司,前面没有做任何账目,一月份刚开票出去,结果款都是农民工专户里面的,然后发放,去年一年基本都是零申报
更正的话,就算去年的成本了,报表什么的都需要更改啊!
那您都没有计提成本费用入账么? 您这本来就是23年的成本吧
是的,没有入账,2023也没有入账
没有计提,现在怎么操作,做2024年的工资可以吗?直接在2024年直接申报个税和去成本可以吗?这个提前不知道来的是什么款?没有办法提前计提入账哦?唉,烦死了!不知道该怎么办了
做2024年的工资可以吗 直接在2024年直接申报个税和成本可以 但是您现在就申报的话会有个人所得税的
是的哦,现在发,等几个月之后在申报个税可以吗?提前大批量的预支可以吗?会有风险吗?或是等年底一起申报可以吗?或是六万以内不申报
可以先写借支过年然后年底结算再转到工资
好的,谢谢老师,先做到其他应收款里面,后面在看着结转哈
是的 这样操作就好了哈