您好 这样的话 可以更正申报表

请问2021年1月15号申报个税时是按照12月实际发放数据申报的,也就是11月计提的工资数,依次类推,后面每个月都是这样申报的,截止到本月都是这样申报的,但是12月的申报数据里面有些员工的工资实际没有发放,要本月一起发放,这样有没有问题呢?另外2月申报个税的时候我应该怎么申报呢?如果两个月的工资合并在一起申报的话,个税就多了,应该怎么处理呢?
1月份工资,2月份发放,3月份申报个税扣缴税款,在计算1月工资时是根据预算出来的个税金额,但2月实际发放时因为某些原因没有发放这个员工的工作,3月申报就不能申报这个没发放员工工资对吗?这样账上就会有差额,每月申报、核算时都要去核对这个数?
实际发放工资假如是10月,一次性发放4个月的工资,两万元。员工上班是从6月开始,如果申报工资的话是从6月开始申报吗,但是6月实际上不知道具体有多少工资,只有实际发放的时候再算工资,这种应该怎么申报呢?还是可以先零申报,在10月份的时候一次性申报2万元工资呢?
如果我们做了工资成本,但是公司暂时没有钱发工资,比如这个月的工资成本1万,实际对公没有发放,我申报个税的工资薪金是不是依然是0元。要等到发放的时候,再申报吗?比如12月一次性发了3个月的工资3万,在12月申报个税的时候申报3万的工资就行是吧?
请问下社保基数申报月均工资取数是按照个税申报系统里所属期上年度1-12月计算的吗但是所属期1-12月数据发放的是12-11月的12月工资是在本年度1月发这个取数到底是按照什么我理解是按照个税申报系统不然也没有比对的依据反正每一年都是这样取数的话也不存在错误对吗老师
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
那应该怎么更正呢?
12月的税款也是扣了的
在申报系统里面更正啊 自然人扣缴客户端
是更正全年的数据,还是更正某一个月的呢?没有处理过,不知道该怎么去处理
您哪个月没有申报工资?
如果在2月15号申报个税时按照1月计提工资申报,这样有没有问题?
一般是根据上月发放的工资申报的
每个月都申报了的,申报数据都是按照当月实际发放金额申报的,比如:1月份申报12月个税时是用的11月计提的工资申报的
那这样申报次序正确的啊 11月计提 12月发放 1月份申报
就是12月实际发放金额申报的,但是这次申报的时候12月实际发放金额里有个别员工没有发放,但是个税又给他申报了的!然后预计这个月25号会把没有发放的和12月工资一起发,我就不知道该怎么处理了,下个月申报个税时应该怎么去申报了
那这张情况最好是去更正申报一下12月的申报表 不然就要影响22年的收入总额了
那是要把没有发放的员工按0申报吗?
您没有发放的不是在1月份发放了么?
这样的话,在2月15号申报个税时就要把11月和12月的个税加在一起申报,这样个税就会比原来没有申报的税额多
所以我让您更正12月份的报表啊 把12月份没有发放的人员工资申报掉
12月份的申报表里是申报了没有发放的人员工资的
那您收入金额填写了吗
填了的,填的是应该发放的金额!比如:应发工资8千,我在收入栏就填写的8千,然后在扣除五险一金就是实发金额了
那您2月份发放工资的时候 就不需要填写这个金额了啊