您好 这样的话 可以更正申报表

请问2021年1月15号申报个税时是按照12月实际发放数据申报的,也就是11月计提的工资数,依次类推,后面每个月都是这样申报的,截止到本月都是这样申报的,但是12月的申报数据里面有些员工的工资实际没有发放,要本月一起发放,这样有没有问题呢?另外2月申报个税的时候我应该怎么申报呢?如果两个月的工资合并在一起申报的话,个税就多了,应该怎么处理呢?
1月份工资,2月份发放,3月份申报个税扣缴税款,在计算1月工资时是根据预算出来的个税金额,但2月实际发放时因为某些原因没有发放这个员工的工作,3月申报就不能申报这个没发放员工工资对吗?这样账上就会有差额,每月申报、核算时都要去核对这个数?
实际发放工资假如是10月,一次性发放4个月的工资,两万元。员工上班是从6月开始,如果申报工资的话是从6月开始申报吗,但是6月实际上不知道具体有多少工资,只有实际发放的时候再算工资,这种应该怎么申报呢?还是可以先零申报,在10月份的时候一次性申报2万元工资呢?
如果我们做了工资成本,但是公司暂时没有钱发工资,比如这个月的工资成本1万,实际对公没有发放,我申报个税的工资薪金是不是依然是0元。要等到发放的时候,再申报吗?比如12月一次性发了3个月的工资3万,在12月申报个税的时候申报3万的工资就行是吧?
请问下社保基数申报月均工资取数是按照个税申报系统里所属期上年度1-12月计算的吗但是所属期1-12月数据发放的是12-11月的12月工资是在本年度1月发这个取数到底是按照什么我理解是按照个税申报系统不然也没有比对的依据反正每一年都是这样取数的话也不存在错误对吗老师
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那应该怎么更正呢?
12月的税款也是扣了的
在申报系统里面更正啊 自然人扣缴客户端
是更正全年的数据,还是更正某一个月的呢?没有处理过,不知道该怎么去处理
您哪个月没有申报工资?
如果在2月15号申报个税时按照1月计提工资申报,这样有没有问题?
一般是根据上月发放的工资申报的
每个月都申报了的,申报数据都是按照当月实际发放金额申报的,比如:1月份申报12月个税时是用的11月计提的工资申报的
那这样申报次序正确的啊 11月计提 12月发放 1月份申报
就是12月实际发放金额申报的,但是这次申报的时候12月实际发放金额里有个别员工没有发放,但是个税又给他申报了的!然后预计这个月25号会把没有发放的和12月工资一起发,我就不知道该怎么处理了,下个月申报个税时应该怎么去申报了
那这张情况最好是去更正申报一下12月的申报表 不然就要影响22年的收入总额了
那是要把没有发放的员工按0申报吗?
您没有发放的不是在1月份发放了么?
这样的话,在2月15号申报个税时就要把11月和12月的个税加在一起申报,这样个税就会比原来没有申报的税额多
所以我让您更正12月份的报表啊 把12月份没有发放的人员工资申报掉
12月份的申报表里是申报了没有发放的人员工资的
那您收入金额填写了吗
填了的,填的是应该发放的金额!比如:应发工资8千,我在收入栏就填写的8千,然后在扣除五险一金就是实发金额了
那您2月份发放工资的时候 就不需要填写这个金额了啊