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请问老师,图片这个说法,科目余额表应付账款900万,但是借方100万,贷方1000万,余额900元。做重分类后:借 预付账款100万 贷:应付账款100万。做完重分类后:资产增加100万,因预付增加100万,这样理解对吧?

请问老师,图片这个说法,科目余额表应付账款900万,但是借方100万,贷方1000万,余额900元。做重分类后:借 预付账款100万 贷:应付账款100万。做完重分类后:资产增加100万,因预付增加100万,这样理解对吧?
2024-01-16 23:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-16 23:25

同学您好:这么理解是对的

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同学您好:这么理解是对的
2024-01-16
同学你好 后边的,如果不是一个客户或者供应商 应付账款期末余额170 应收账款期末余额100
2020-10-23
 你好     那你其他应收款贷方100  那么应该是分类到  其他应付款 贷方去 ;   
2021-07-28
其他应付款与应付账款,都是往来类科目,都是可以使用的,其实 应付账款-债务重组,更严谨
2021-10-14
借库存商品100-税 应交税费,应交增值税进项贷预付账款100, 借银行存款贷预收账款50
2024-08-29
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职称:注册会计师,税务师

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