有余额正常呀 正常新建账套就可以

老师你好,我问下,2022年度的其他应收款,二级科目人名记错了,2023年怎么调整, 借,其他应收款 张三 贷 其他应收款 李四 这个是当年发现做错了我调整了,发现调整重了,现在需要反一下,要用以前年度损益调整吗,怎么做呀
老师,你好,我要开24年的帐,23年其他应收离都有余额,我打算24年调整会计科目,我现在要怎么处理
#提问#老师好!我们是小企业会计准则,去年有900多的费用没有计提,发票是24年开的,但发票有写是23年的账单,需要在24年做以前年度损益调整吗?我不知道怎么调
#提问#老师好!我们是小企业会计准则,去年有900多的费用没有计提,发票是24年开的,但发票有写是23年的账单,需要在24年做以前年度损益调整吗?金额这么小,怎么处理合适呢
我们公司有好几个银行账户嘛,其中一个23年下半年就没打回单做帐嘛,不过都只是一些手续费、利息啥的,我现在在24年补账的话,要怎么处理呢
2023年做的工商登记,2025年做的税务登记,在此期间有费用支出,请问2025年的之前的账如何登记?
老师好,员工个税2025年已申报完,26年需办理退税,员工身份证25年9月已变更有两部分扣税记录无法办理退税业务,个税扣缴端怎么处理呢
老师,利润表里面的管理费用的数据跟科目余额表的管理费用的数据一致的吗? 我的利润表上面的管理费用数据是185009.53元,而科目余额表的管理费用数据是当月实际发生的金额数据35424.37元?这是不是有什么问题?
老师金额在1万左右的固定资产当月入账并抵扣了进项,这么长期资产关联怎么操作
你好老师 对方1月份红冲去年的发票 这个负数发票怎么做分录
老师,如果4月份我现在升为一般纳税人,那我上半个月的票是不是都要红冲重新开?
老师名称能这样起吗:精卫信息科技(河南)有限公司
当月进账的收入,客户让下个月再开票,这个收入当月账务和税务怎么处理
老师:收到四川的手撕定额发票,请问怎么查询真伪?
老师,去年的收入发票去年已经交完税了,但是今年才开始建账。现在收到款。我怎么做分录啊?