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老师您好,个人代开发票增值税普通版因为误开数量1000吨写成一吨了,然后冲红发票涉及到退税,发票含税金额近90万。需要退增值税附加税及个人所得税,总计20,819,税务局给个人打电话说涉及到的金额有点大,难道不给退税吗

2024-01-17 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-17 09:59

你好,核实一下的,这个不一定不给退啊,按实际来说就行。

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齐红老师 解答 2024-01-17 10:00

就是涉及到金额比较大 异常

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快账用户7185 追问 2024-01-17 10:01

对对对,就是涉及到金额比较大异常那种税款是20,819,这也算是大金额吗。意思个人代开的金额比较多,因为他是属于个人往企业送煤,每吨的煤都在1000多,涉及到的金额就是几百万,看着挺大,实际上也不多

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齐红老师 解答 2024-01-17 10:01

那就是税务局那边问起来的,这个没有影响,按时说就行。

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快账用户7185 追问 2024-01-17 10:01

也按照实际来说了,不能不给退吧,我们正常冲红了也正常交税正常开的,因为是手机上代开大厅不给开吗

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齐红老师 解答 2024-01-17 10:02

是的,对的,都会给退的。

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你好,核实一下的,这个不一定不给退啊,按实际来说就行。
2024-01-17
您好,红冲之后在下月申报的时候减去这边销售额就可以了哦,不需要再更正之前的申报表哦
2021-07-15
你好需要计算做好了给你
2022-01-06
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
同学你好,1、我们先说税的,每个月是否需要缴纳增值税,取决于销售额减进项税后,是否有正数余额,如果是0,或是负数,那就没有要缴纳的增值税,2、再说红字发票的,如果是跨月发票需要作废的,(因为作废是当月才可以,所以跨月的只能是冲红)它是那个月份开具红字发票,就抵 减当月正数发票;用抵减后的销项发票,再减去进项发票,如果有正数余额,那这个月份就需要缴纳增值税,
2021-08-07
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