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老师 请问当年实际缴纳增值税100万 当年进口设备缴纳增值税20万 这个进口增值税20万已经抵扣销项税了 抵扣完 实际当年缴纳100万增值税 请问当年已交税额里面 是否需要包含进口增值税20万

2024-01-17 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-17 14:51

同学您好,进口增值税20万虽然已经抵扣销项税,但仍然需要包含在当年已交税额里面。因为进口增值税是企业在进口环节缴纳的税款,属于企业应当承担的税收义务,同时也符合税务部门对增值税抵扣的规定。因此,在计算当年已交税额时,需要将进口增值税20万纳入其中。

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快账用户1645 追问 2024-01-17 14:54

可是当年实缴的增值税里面也包含了缴纳的销项和进项税额呀

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齐红老师 解答 2024-01-17 14:58

同学您好,算实际交给国家的就行

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快账用户1645 追问 2024-01-17 14:58

好的明白了谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-17 15:03

不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

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同学您好,进口增值税20万虽然已经抵扣销项税,但仍然需要包含在当年已交税额里面。因为进口增值税是企业在进口环节缴纳的税款,属于企业应当承担的税收义务,同时也符合税务部门对增值税抵扣的规定。因此,在计算当年已交税额时,需要将进口增值税20万纳入其中。
2024-01-17
同学你好,把你的题目发一下吧,从你这边描述来看你的理解是没问题的
2024-01-26
您好这个进口增值税是可以抵扣的
2023-08-17
1.应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵=250-(130-15)=135 2.借:应交税费-未交增值税 75/100/50 贷:应交税费-已交增值税   75/100/50 读 3.根据计算结果都是预交的少交,最终还是要补交 借:应交税费-未交增值税 60/35/85 贷:银行存款 60/35/85
2022-06-11
你好,即征即退那也是先交了税的,而留抵抵了就相当于根本没有交增值税,附加税的计税依据是实际缴纳的增值税和消费税
2021-10-22
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